你好,是的,你的理解是正确的
建安企业月末需要结转工程施工到主营业务成本么?如果结转的话,是按照开票收入来结转还是余额全部转出
工程施工是不是月末要结转到主营业务成本里
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
老师,工程施工月末结转到主营业务成本,如果当期没有对应的收入,是不是不需要结转呢
老师,建筑施工工程月末要把工程施工-合同成本结转到主营业务成本,那工程施工就没余额了,那如果是这样的话那等项目完工后,工程施工怎么和工程结算对冲呢
总公司代子公司付款收款,分公司做账时,减应收应付时会计账怎么做
老师,公司里有公会专款专用的账目,科目怎么设置才好?
老师,生产销售单位为什么要体现工厂?实际上合同只是深圳贸易公司和香港签的。
买二手车是有2类发票吗 分别是什么样式的 需要图片 谢谢老师
董老师,在线吗?有问题想咨询您~
老师,我想学食品加工厂的成本核算,请问在哪里找课程
正确的选项不理解,举个具体的例子。
22年暂估原料发票,当年已收到发票但忘记做冲销处理,今年怎么调整?
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?这个我问老师别回答
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?
就是工程施工有余额是正常的?
工程施工有余额是正常的
我不太懂收入那块又是怎么结转的?
确认收入,什么怎么结转?你有多少收入就确认多少
到全部完工的时候呢?分录是怎么做的
借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷工程施工
是工程全部完工的时候
同学,确认收入成本都是一样的,不管你全部还是部分。
就是不用再通过工程结算这个科目吗
不强制用这个科目,如果你们自己想用可以用
就这样结转就行了是吗?
你如果要这样就可以通过工程结算,否则直接写我上面的分录即可
如果通过工程结算,又是怎样做的呢
(1)已发生的工程成本: 借:工程施工——合同成本 贷:原材料、应付职工薪酬等 (2)结算金额的账务处理: 借:应收账款 贷:工程结算 (3)实际收到工程款的账务处理: 借:银行存款 贷:应收账款 (4)按完工百分比法确认收入、结转成本: 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利(通常在借方) 贷:主营业务收入 (5)将工程结算与工程施工对冲: 借:工程结算 贷:工程施工——合同成本 ——合同毛利 若某年合同预计总成本超过了合同总收入的金额,则当年确认收入的分录为: 借:主营业务成本 贷:主营业务收入 工程施工――合同毛利
是不是你第一次发过来的简单一点呢
是的,不用工程结算分录肯定简单些