你好,是的,你的理解是正确的
建安企业月末需要结转工程施工到主营业务成本么?如果结转的话,是按照开票收入来结转还是余额全部转出
工程施工是不是月末要结转到主营业务成本里
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
老师,工程施工月末结转到主营业务成本,如果当期没有对应的收入,是不是不需要结转呢
老师,建筑施工工程月末要把工程施工-合同成本结转到主营业务成本,那工程施工就没余额了,那如果是这样的话那等项目完工后,工程施工怎么和工程结算对冲呢
您好,6月有一次销售金额5000元,有2000支付的现金,另外3000是客人3月买的商品A退了要换购商品B,实际是没有退款的,是换购的操作,但是公司开始建账的时间是5月,所以没有5月之前的凭证,这种情况我怎么录入新的凭证?借:银行,贷:主营业务收入,是填入当月收到的实际金额?那另外3000怎么录入?有个人跟我说录入其他应付款,是哪里录入其他应付款呢?我不懂,谢谢解答
老师你好,进项,是别人给咱的税还是咱给别人的?进项属于资产还是负债?
老师没有勾选进项做待认证进项税额,期末会出现应交税费负数吗?
应收总租金1万元,十个月每月应收租金一千元,签合同和每月确认应收租金,实际收到租金该怎么做账
建筑公司前期找项目发生的费用记到会计哪个科目
公司打款到A,然后A转给了C,C直接支付给了建筑工地班组清退赔偿款,这样能冲A的挂账吗
你好,老师请问税务系统与做账软件的销差异几分钱如何处理呢
老师 今年商标权是考试范围之内吗
有限公司解体<自建楼21年>分给个人怎么交税>,谢谢。
不处理个税投诉的话,会有什么影响吗
就是工程施工有余额是正常的?
工程施工有余额是正常的
我不太懂收入那块又是怎么结转的?
确认收入,什么怎么结转?你有多少收入就确认多少
到全部完工的时候呢?分录是怎么做的
借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷工程施工
是工程全部完工的时候
同学,确认收入成本都是一样的,不管你全部还是部分。
就是不用再通过工程结算这个科目吗
不强制用这个科目,如果你们自己想用可以用
就这样结转就行了是吗?
你如果要这样就可以通过工程结算,否则直接写我上面的分录即可
如果通过工程结算,又是怎样做的呢
(1)已发生的工程成本: 借:工程施工——合同成本 贷:原材料、应付职工薪酬等 (2)结算金额的账务处理: 借:应收账款 贷:工程结算 (3)实际收到工程款的账务处理: 借:银行存款 贷:应收账款 (4)按完工百分比法确认收入、结转成本: 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利(通常在借方) 贷:主营业务收入 (5)将工程结算与工程施工对冲: 借:工程结算 贷:工程施工——合同成本 ——合同毛利 若某年合同预计总成本超过了合同总收入的金额,则当年确认收入的分录为: 借:主营业务成本 贷:主营业务收入 工程施工――合同毛利
是不是你第一次发过来的简单一点呢
是的,不用工程结算分录肯定简单些