你好需要的时候就
麻烦老师帮忙解下图片里面题目、谢谢
老师这个有做对吗 麻烦告知一下 急急急
麻烦啦老师,下面图片里面,字太多了
老师,提问里面提交不了图片,麻烦看一下
老师 我问题标在 图片上面啦 麻烦帮忙解答下哦
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
需要计算做好了给你
好滴,拿到啦
好滴,麻烦啦
业务1销项税额的计算是 100013%+6.78/1.13*13%=13.78
业务2销项税额的计算是 72*13%+0.38*13%*300
业务3销项税的计算是 (0.66+0.06)*100*13%
业务4销项税额的计算是(33+7)*13%=5.2
业务5进项税额转出是 1000*13%*900/1000=117
业务6进项税额转出是400*9%=36
业务7销项税额的计算是100*(1+10%)*13%=14.3
业务8销项税额的计算是 30.9/1.03*3%=0.9
业务9可以抵扣进项税额是2*3%=0.6
业务10福利费进项税额不可以抵扣
业务11可以抵扣进项税额是(15+3)*13%=2.34
业务12进项税额转出是 30*13%+1*9%=3.48
业务13进项税额转出是1.82/(1-9%)*9%
业务14应交增值税计算是 10.3/1.03*2%+22.6/1.13*13%
业务15可以抵扣进项税额是 50*218/1.09*9%+1090*10/1.09*9%
业务16可以抵扣进项税额是1*3%=0.03
业务17可以抵扣进项税额是 (200*13%+20*9%)*80%
好哒,谢谢老师
不客气麻烦给与五星好评