同学,你好 专票应放在6月做账,借应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 9月认证后转入应交税费-应交增值税(进项税额)

老师,一般纳税人专票,6月的进项费用,九月勾选的,专票是放在6月做账还是9月做账?
老师您好。 我们单位6月刚转为一般纳税人,6月之前的专票应该是不能进行抵扣的。 但是记账公司在7月份的时候把6月之前的专票也做了认证勾选并抵扣。 我现在发现了是不是需要把6月份之前已认证的专票做进项税额转出?还是要怎么处理?
老师:一般纳税人每月进项税抵扣这块,怎样能知道够抵或不够抵呢!那当月开回来的专票多出来的放以后抵,当月账还正常做吗?只是多出来的专票不勾选,放后面在勾选抵扣吗?
老师,一般纳税人,现在做7月份的账,拿到专用发票是先勾选进项发票再做账吗?还是说先做账再勾选进项发票?
请问一下老师,我们是一般纳税人,9月底收到专票,10月才付款,我9月可以不做账,10月申报前专票不勾选,在10月付款了,直接在10月份做费用,11月申报前再勾选抵扣可以吗
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