借库存商品贷银行 外购的 自己生产的借库存商品贷生产成本 捐赠出去借营业外支出贷库存商品,应交税费
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
老师投产第一个月,只有材料购进,(而且进的材料是一部分是我们自购用于帮别人加工的主料,另外一部分入库的是帮别人加工他们自己购买的铺料)没有出库,没有生产,这样怎么做成本
老师你好,我想咨询下我们自己有酒的商标,但是没有生产车间,需要找工厂来给我们生产,这期间所发生的业务怎么做凭证,比如我们采购瓶冒采购回来,记账是不是,借:原材料,贷:银行存款,当我们灌酒用了一部分的甁冒应该怎么记账,还有外协工厂给我们罐装酒的加工费怎么做
老师你好,请问通过机构捐赠一批物资用于抗洪赈灾,其中有一部分是我们外购来的,没有发票,有一部分是我们自己生产的,这个怎么做账呢?
#提问#老师,我们有一个研发项目,是这样的,科技厅支付一部分专项资金,我们自己出一部分自筹资金,这个项目完工以后,后期的收益有一部分归客户,有一部分收益归我们,我们的收益这款我是计入其他业务收入么?这个专项发生的费用我怎么做账,全部计入研发支出,结转到管理费用?科技厅拨款的那部分之前做的递延收益,如果这部分发生了我怎么结转递延收益,是年底结转么?还是说我专项资金用完就可以结转
老师,个税是本月申报上月的吧,就是9月15之前申报的是所属期为8月个税对吧
老师您好,请问公司卖二手车需要开发票吗,有一张二手车销售统一发票。这个发票是我们公司开的吗还是二手车开啊
老师,请问营业执照的注册地址更换流程有吗?
请问一下老师,老板是归属于管理人员的,但是业务都是老板去谈的,去办业务的业务招待费、交通费、差旅费是归属管理费用还是营业费用
老师,想问问,入职公司主要是为了社保,社保个人承担2000,工资到手几十块可以吗,会有问题吗,
个人申请开劳务发票,需要带什么资料?
老师您好,我24年12月确认了未开票收入,然后我25年的8月开票了,然后冲红了未开票收入,账上我是这么做的,但是我发现我这样做之后我的电子税务局统计出来的数据和我账面上科目余额表上的收入的数字不一样
老师,A公司有30多家代销公司,这些公司卖给消费者,收款是A公司二维码收款,收取1%手续费,该怎么做账
我们厂的食堂承包给一个个体工商户,我们8月份餐费是10万元,食堂产生的电费是3000元,我们给食堂结账要扣除这个餐费才打款给他。我们要求食堂开票应该开10万元还是97000元?
老师好!我们公司是一家园林花卉公司,年营业额1000万左右,员工100人以下,应归属于小微企业吗?
外购的没有取得发票,这样可以入账吗?
你好 做账可以 用银行回单做
那我们收到的捐赠票上的金额是我们的售价,那我们就是可以抵捐赠票上的金额的所得税吧?
你好,公益性的捐赠才可以抵扣。
我们是公益性的捐赠,问题是我们自己生产的,那岂不是库存商品只会是我们的成本价?
你好,库存商品这个是成本的价格,销项适用销售价格乘以税率。
老师,那借贷两方不相等啊,你所说的营业外支出是我们收到捐赠票的金额吧?那我的成本加上税额肯定会比捐赠票上的金额小啊
营业外支出等于库存商品加销项的 不安你说的那个
那我们所得税可以抵扣的金额是哪一个呢?是我做的这个营业外支出还是我们捐赠票上的金额?
抵扣你账上的营业外支出
成本加上缴纳增值税的 做这个
老师,用于河南抗震救灾的免增值税吗?
不免增值税 正常缴纳的