你好同学 是这样的,用了部分瓶冒: 1.购入材料 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.委托方在委托加工过程中的会计分录: (1)委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (2)受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 贷:银行存款应付账款 (3)运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (4)委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 贷:委托加工物资
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师你好,我想咨询下我们自己有酒的商标,但是没有生产车间,需要找工厂来给我们生产,这期间所发生的业务怎么做凭证,比如我们采购瓶冒采购回来,记账是不是,借:原材料,贷:银行存款,当我们灌酒用了一部分的甁冒应该怎么记账,还有外协工厂给我们罐装酒的加工费怎么做
老师,咨询下这种账务怎么处理,我们从商家采购了一台电视机,我们是按每天的实际销售给商家付款,电视采购入库的价格是1900(1900里面包含了机款1700和200的物流费),我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900,我们做销售也是做的1900,后来因为客户自己原因签收之后又要退货,我们退给用户的款就是1700,因为物流是产生了,已经给了三方物流公司,我们门店做销售退货应该是退1900才对,如果在系统里做退货退1700的话,就虚增利润了,还有就是给我们代销的商家,我们退货给她,她退款给我们也是退的1700,如果我们库房做采购退货1900,就会有差异200出来,如果不退1900,按1700来退的话,又会产生采购退货的差额出来,为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额,这部分账务该怎么处理好,谢谢
老师,您好,我们是制造业,我们的生产流程是,采购鲜姜(鲜姜分中东和三两还有大风干),原材料入库环节是分类入库的,然后洗姜车间领用原材料进行清洗,这个环节会发生人工费和洗姜机器的折旧费用,洗完姜后会有一部分装箱等着出售,还有一部分晾晒到架子上等着晒干后装箱出售,还会有一些不合格的姜也就是姜霸子,这个姜霸的用途就是给深加工车间去制作姜泥。我想问一下,这几个环节的分录应该怎么做,每个环节都怎么分配啊?
老师,我们是一般纳税人公司的工厂要办理税务注销的,现在账面有一项资产是融资租赁进来的压力生产线,入账原值是2623993.81元,入账科目是长期待摊费用,目前账面长期待摊费用-压力产线的科目余额是1498597.74,我们现在融资租赁的费用是结清的,现在没有把这个产线销售出去了,销售含税价格是1568200元,没有发生清理费用,我想问下,这笔业务从头到尾完整的分录怎么做的,麻烦老师给我写完整的分录和对应金额,麻烦回答的详细点,我想直接咨询到答案的,请不要再告诉我让我自己去查任何信息,谢谢!
农民工工资发放流程
老师,那个摘要要怎么写
老师,请问我们在农民手里收购农产品,我们能给自己开收购发票?我想了解收购农产品怎么开票怎么做成本
生产成本是在指定现金流量表的哪个科目的
收到长投的分红账务处理
郭老师 郭老师 老师,母公司买的设备(光伏组件)3000万,这个3000万资金是做的融资租赁得来的,后来这个组件母公司租赁给子公司用了,这个融资的债务可以转给子公司去承担吗?关于债务重组,有什么详细规定和限制吗?
老师,我想问一下我公司是差额征税,扣除额部门可抵税额,那么成本是不是不应算税额?总共付100万,税递减10万,是不是成本应进90万
老师你好,我是小微企业,最近企业领导听说海南那边注册公司有很多优惠政策,想筹划去海南注册,请教老师有这个必要性吗,或者企业真正能受到益处吗
深圳的发票查验真伪是在哪里查呀,电子税务局查不到深圳的发票
老师,a公司和b公司共同投资,建立c公司,请问a公司和b公司的投资行为需要缴纳印花税吗?