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老师,一部分成本发票收到了,还有一部分成本发票没收到,可以确认收到的发票,没收到的部分万估吗

2021-10-17 12:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-17 12:56

你好,同学,没有收到发票那一部分可以暂时做暂估入库。

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快账用户3841 追问 2021-10-17 13:02

那老师,收到的成本发票可以直接结转的吧

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齐红老师 解答 2021-10-17 13:08

是的。如果已收到发票,可以直接结转成本。

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快账用户3841 追问 2021-10-17 13:09

好的老师 同一个项目,收到的部分发票就直接结转成本,还要部分没收到的发票就暂估成本?

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齐红老师 解答 2021-10-17 13:10

是的,同学理解正确。

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你好,同学,没有收到发票那一部分可以暂时做暂估入库。
2021-10-17
你好可以先冲掉做收到的发票
2023-06-07
12 月收到部分进项成本发票(之前已暂估) 先冲销暂估分录 借:原材料 / 工程施工等(暂估金额红字) 贷:应付账款 - 暂估(暂估金额红字) 再按发票金额入账 借:原材料 / 工程施工等(发票不含税金额) 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)(发票税额) 贷:应付账款(发票含税金额) 12 月收到的进项发票有一部分未抵扣进项税 如果是当期不想抵扣 借:原材料 / 工程施工等(发票不含税金额) 借:应交税费 - 待认证进项税额(发票税额) 贷:应付账款(发票含税金额) 待以后期间想抵扣时 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:应交税费 - 待认证进项税额 明年汇算清缴前收到剩余进项成本票 冲销暂估分录(同 12 月收到部分发票时冲销暂估分录操作) 按发票金额入账(同 12 月收到部分发票时按发票金额入账操作)
2024-11-22
您好 三季度收到成本发票150多万,可以留一部分以后确认 先入账计入成本科目
2020-10-14
同学你好,要暂估。根据配比处理
2021-01-17
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