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老师,6月份买材料做的分录借:库存商品6000 贷:银行存款6000.7月份收到进项发票怎么做分录?

2021-10-18 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-18 13:49

借应付账款贷库存商品借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。

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快账用户7848 追问 2021-10-18 13:51

老师,我设备已经需方安装到位了,但是还没开出销项发票的,可以先不确认收入吗

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齐红老师 解答 2021-10-18 13:53

你好,可以的,可以不做收入。

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快账用户7848 追问 2021-10-18 22:19

这个材料是我公司销售的 设备,维修这个设备所需的材料,是作为销售费用还是管理费用好些?

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齐红老师 解答 2021-10-18 23:52

材料应该是你的成本

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齐红老师 解答 2021-10-18 23:52

你们不是赠送的吧 不是后期免费维修

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借应付账款贷库存商品借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。
2021-10-18
借应付账款贷库存商品 借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。
2022-01-18
你好 如果金额是一样的 不需要做账 发票附在凭证后面 
2021-07-05
你好,六月份的时候你已经勾选了发票,是不是。
2021-07-01
借应付账款100 贷库存商品 借库存商品,100贷应付账款 普票是吗
2024-02-07
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