你好,六月份的时候你已经勾选了发票,是不是。

6月份收到进项发票时分录是借原材料,借应交税费应交进项税额,贷银行存款。那么下月抵扣进项发票时分录怎么写呢老师?
6月份取得专票,借:原材料 应交税费—待认证进项税额 贷:银行存款 10月份认证抵扣了,怎么做分录?
老师您好!收到当月或之前有留底的进项税额的材料发票,应该怎么做分录呢,是借原材料,借应交增值税进项税,还是做应交增值税待抵扣进项税呢,贷银行存款
老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借:原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷:应付账款 12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录
老师,当月没有销售收入,没开票出去,但是有买材料有进项发票开进来,收到发票的时候做了会计分录,借,原材料,应交税费-应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款, 当月还需要把应交税费-应交增值税(进项税额)转到应交税费-待抵扣进项税额吗?还是下个月转?
附加税每个省,县,市都不一样税率吗?
麻烦老师发个上课网址我
老师,财务管理,算静态回收期时建设期是否算一年
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
六月份的七月初还没有勾选,但不是还没认证时要做分录吗?
你好,没有认证的时候应该做应交税费,待认证科目,你提前做了认证了之后就不需要做的。
我没有做分录,没有认证,那分录怎么写
认证后还要写吗
没有认证借管理费用应交税费,待认证贷,银行存款 认证之后,借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
直接认证了做认证后的分录可以吗?
你好,可以的,可以的,可以的。
还有一个问题,6月16日第一次办理医保,当天交了医保费,之前一直没有办医保的,社保还没有办下来。就新办了医保。那7月份要做分录吗?还要在交费吗?
你好,缴纳的是当月吗?如果是的话,当月需要计提。
对,交的是6月份的,这是新办的。那还须要在交费吗?
那你当月做计提,然后当月需要申报的,申报之后点扣款的。
因为有些地方它是当月缴纳上一个月的。
6月份新办时直接在窗口处交费了,还要在申报系统中在交呀
那社保局什么意思?要求你们自己申报吗?
你们在大厅缴费的这些需要自己回来申报吗?
当时去办理时大厅工作人员问申报没有,申报了才能交费,我说是新办,之前没有办理过,然后工作人员让我填写,办理完叫交费,然后在大厅交了费用。就是这样的
那你直接做账做计提,然后做支付的,不需要再申报的。
社保要交费用吗?
你好,社保你不交费吗?申报了之后不点扣款。
网上申报还要填什么表吗?
网上填写申报表儿,不清楚你们那边是什么,我这边是这种。