你好,六月份的时候你已经勾选了发票,是不是。

6月份收到进项发票时分录是借原材料,借应交税费应交进项税额,贷银行存款。那么下月抵扣进项发票时分录怎么写呢老师?
6月份取得专票,借:原材料 应交税费—待认证进项税额 贷:银行存款 10月份认证抵扣了,怎么做分录?
老师您好!收到当月或之前有留底的进项税额的材料发票,应该怎么做分录呢,是借原材料,借应交增值税进项税,还是做应交增值税待抵扣进项税呢,贷银行存款
老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借:原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷:应付账款 12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录
老师,当月没有销售收入,没开票出去,但是有买材料有进项发票开进来,收到发票的时候做了会计分录,借,原材料,应交税费-应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款, 当月还需要把应交税费-应交增值税(进项税额)转到应交税费-待抵扣进项税额吗?还是下个月转?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
六月份的七月初还没有勾选,但不是还没认证时要做分录吗?
你好,没有认证的时候应该做应交税费,待认证科目,你提前做了认证了之后就不需要做的。
我没有做分录,没有认证,那分录怎么写
认证后还要写吗
没有认证借管理费用应交税费,待认证贷,银行存款 认证之后,借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
直接认证了做认证后的分录可以吗?
你好,可以的,可以的,可以的。
还有一个问题,6月16日第一次办理医保,当天交了医保费,之前一直没有办医保的,社保还没有办下来。就新办了医保。那7月份要做分录吗?还要在交费吗?
你好,缴纳的是当月吗?如果是的话,当月需要计提。
对,交的是6月份的,这是新办的。那还须要在交费吗?
那你当月做计提,然后当月需要申报的,申报之后点扣款的。
因为有些地方它是当月缴纳上一个月的。
6月份新办时直接在窗口处交费了,还要在申报系统中在交呀
那社保局什么意思?要求你们自己申报吗?
你们在大厅缴费的这些需要自己回来申报吗?
当时去办理时大厅工作人员问申报没有,申报了才能交费,我说是新办,之前没有办理过,然后工作人员让我填写,办理完叫交费,然后在大厅交了费用。就是这样的
那你直接做账做计提,然后做支付的,不需要再申报的。
社保要交费用吗?
你好,社保你不交费吗?申报了之后不点扣款。
网上申报还要填什么表吗?
网上填写申报表儿,不清楚你们那边是什么,我这边是这种。