你好,六月份的时候你已经勾选了发票,是不是。
6月份收到进项发票时分录是借原材料,借应交税费应交进项税额,贷银行存款。那么下月抵扣进项发票时分录怎么写呢老师?
6月份取得专票,借:原材料 应交税费—待认证进项税额 贷:银行存款 10月份认证抵扣了,怎么做分录?
老师您好!收到当月或之前有留底的进项税额的材料发票,应该怎么做分录呢,是借原材料,借应交增值税进项税,还是做应交增值税待抵扣进项税呢,贷银行存款
老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借:原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷:应付账款 12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录
老师,当月没有销售收入,没开票出去,但是有买材料有进项发票开进来,收到发票的时候做了会计分录,借,原材料,应交税费-应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款, 当月还需要把应交税费-应交增值税(进项税额)转到应交税费-待抵扣进项税额吗?还是下个月转?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
六月份的七月初还没有勾选,但不是还没认证时要做分录吗?
你好,没有认证的时候应该做应交税费,待认证科目,你提前做了认证了之后就不需要做的。
我没有做分录,没有认证,那分录怎么写
认证后还要写吗
没有认证借管理费用应交税费,待认证贷,银行存款 认证之后,借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
直接认证了做认证后的分录可以吗?
你好,可以的,可以的,可以的。
还有一个问题,6月16日第一次办理医保,当天交了医保费,之前一直没有办医保的,社保还没有办下来。就新办了医保。那7月份要做分录吗?还要在交费吗?
你好,缴纳的是当月吗?如果是的话,当月需要计提。
对,交的是6月份的,这是新办的。那还须要在交费吗?
那你当月做计提,然后当月需要申报的,申报之后点扣款的。
因为有些地方它是当月缴纳上一个月的。
6月份新办时直接在窗口处交费了,还要在申报系统中在交呀
那社保局什么意思?要求你们自己申报吗?
你们在大厅缴费的这些需要自己回来申报吗?
当时去办理时大厅工作人员问申报没有,申报了才能交费,我说是新办,之前没有办理过,然后工作人员让我填写,办理完叫交费,然后在大厅交了费用。就是这样的
那你直接做账做计提,然后做支付的,不需要再申报的。
社保要交费用吗?
你好,社保你不交费吗?申报了之后不点扣款。
网上申报还要填什么表吗?
网上填写申报表儿,不清楚你们那边是什么,我这边是这种。