你好,六月份的时候你已经勾选了发票,是不是。

6月份收到进项发票时分录是借原材料,借应交税费应交进项税额,贷银行存款。那么下月抵扣进项发票时分录怎么写呢老师?
6月份取得专票,借:原材料 应交税费—待认证进项税额 贷:银行存款 10月份认证抵扣了,怎么做分录?
老师您好!收到当月或之前有留底的进项税额的材料发票,应该怎么做分录呢,是借原材料,借应交增值税进项税,还是做应交增值税待抵扣进项税呢,贷银行存款
老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借:原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷:应付账款 12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录
老师,当月没有销售收入,没开票出去,但是有买材料有进项发票开进来,收到发票的时候做了会计分录,借,原材料,应交税费-应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款, 当月还需要把应交税费-应交增值税(进项税额)转到应交税费-待抵扣进项税额吗?还是下个月转?
老师,银行发放的贷款转给合同指定个人,我备注写什么呢?银行要求以货款的形式转,我写代收款要不要得,主要是不想写成货款
民办非企业是业务活动表,那企业所得税预缴申报表怎么填
我们公司是做塑料制品生产销售的,我们公司出租了一块楼房天面给客户建基站,我们公司收取租金,开具9%的增值税专用发票。现在我们要收回他们的电费,请问我们公司能开具电费的发票吗?应该怎么开?要到税局申请还是直接开就行?是开具13%的增值税专用发票吗?
没有发票的费用怎么调增? 要交多少税?怎么算?
进项开专票,销项开普票,能抵扣吗
老师,请问,我们销售一台设备,根据客户付款开发票,最后库存还剩下0.05台。但是供货商,又给了0.05台的销售折让,给我们开的红字发票申请单,我的库存应该怎么处理?
老师,我公司股东马某投资500万,占注册资金的33.33%,现在想把股份转给李某。需要交什么税?怎么计算
跨区域增值税预交了,但是当地的重复交了,后期再次交税的时候可以抵吗
建筑用砂石,麻料,怎么开票辅码,项目名称可以写,非金属矿石,砂石料吗
我将个人房产出租给企业,每月一万元租金,现在需要我去税局,代开房租发票给他们,我需要缴纳什么税,税率是多少
六月份的七月初还没有勾选,但不是还没认证时要做分录吗?
你好,没有认证的时候应该做应交税费,待认证科目,你提前做了认证了之后就不需要做的。
我没有做分录,没有认证,那分录怎么写
认证后还要写吗
没有认证借管理费用应交税费,待认证贷,银行存款 认证之后,借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
直接认证了做认证后的分录可以吗?
你好,可以的,可以的,可以的。
还有一个问题,6月16日第一次办理医保,当天交了医保费,之前一直没有办医保的,社保还没有办下来。就新办了医保。那7月份要做分录吗?还要在交费吗?
你好,缴纳的是当月吗?如果是的话,当月需要计提。
对,交的是6月份的,这是新办的。那还须要在交费吗?
那你当月做计提,然后当月需要申报的,申报之后点扣款的。
因为有些地方它是当月缴纳上一个月的。
6月份新办时直接在窗口处交费了,还要在申报系统中在交呀
那社保局什么意思?要求你们自己申报吗?
你们在大厅缴费的这些需要自己回来申报吗?
当时去办理时大厅工作人员问申报没有,申报了才能交费,我说是新办,之前没有办理过,然后工作人员让我填写,办理完叫交费,然后在大厅交了费用。就是这样的
那你直接做账做计提,然后做支付的,不需要再申报的。
社保要交费用吗?
你好,社保你不交费吗?申报了之后不点扣款。
网上申报还要填什么表吗?
网上填写申报表儿,不清楚你们那边是什么,我这边是这种。