你好,现在去税务局增加上一个。

我装修公司为小规模纳税人 在一项工程中我方在税务局代开了一张名字叫玻璃板及安装的发票 本来该工程大部分材料由对方提供 但是玻璃板由我们自己提供并安装 税务局应该帮我们开成建筑服务类还是货物类 若已经开成货物我们到时候应该怎么申报呢 因为是百分之一的票 不管开成什么增值税是一样的
老师,我们是建筑工程施工企业,经营范围里面有“建筑装修装饰工程”,这个是主营,经常要开票。装饰装修的品目在诺诺开票上查到是“建筑服务”下面的。但是,我们公司在税局窗口根据营业执照范围给出的品目里只有“其他建筑服务”没有“建筑服务”,那这个大类我怎么选呢?我在税局代开发票系统里截了一个屏,用红笔圈出来了,老师您看看,我该怎么选这个大类呢?还有,“货物或应税劳务名称、服务名称”下面,需要手动写上品目大类才会最终在发票票面上显示大类。否则只显示小类“装饰装修”。请问手动写上去合规吗?
老师好,我公司是装饰工程公司,之前核定税种的时候增值税只核定了服务劳务类,未核定货物类,但是现在开具了货物类发票,报增值税的时候显示您是服务类企业,报不过去,应该怎么办呢
老师您好,我们公司是从事软件开发的,正在申请定期定额核定,请问纳税人类型应该选择哪个? 1.销售增值税应税劳务的纳税人 2.增值税应税服务纳税人 3.从事货物生产的增值税纳税人 4.从事货物批发或零售的增值税纳税人 谢谢老师
老师好,我们是建设公司,开票开的劳务费,申报的时候应该是填到 货物及劳务 还是填到 服务、不动产和无形资产啊?税种核定的有工程服务、安装服务
老师,25.年4季度开票超过30万,这个季度先缴纳了,是吗?然后我一季度作废了几张发票,低于30万了,是不是可以,二季度申报,可以退税?
老师你好,两个公司都给员工报了工资,这个还有办法补救吗除了缴税
老师还问一个问题,合作社自己销售草块免增值税和企业所得税吗
老师,供电公司给我们开电费发票,我们代收商铺电费,税务局说不能不符合代收代付,要求我们将代收的电费按13%缴纳增值税,我目前做账感觉有问题,你帮忙看看,多列支成本怎么办 缴纳电费 借:其他业务成本11300 贷:银行存款 11300 确认收入 借:其他应收款—商铺11300 贷:其他业务收入11300 收到商铺电费 借:银行存款11300 贷:其他应收款11300 计提增值税 借:其他业务收入-1300 贷:应交税费—应交增值税1300 缴纳增值税 借:应交税费1300 贷:银行存款
实际支付给职工的应付职工薪酬,是否包含1月份发放的24年12月工资
对公账户支付了货款,但是对方一直开不了发票给我公司,一直挂在预付账款
老师,外地项目员工伙食费只有报销单没有发票可以入账吗
老师,分公司的股东是总公司吗?
请问一下收到实收资本的分录
已支付给职工工资,2025年,是否报告1月份发的2024年工资
增加上货物销售的税种认定。
电子税务局上可以增加不
你好,你可以自己试一下,我这边是修改不了,得专管员那边。
直接联系专管员是不是也可以
你好对的是的可以的。