你好 在货物销售一列 10栏填写不含税金额 如果开的普票季度45万以内 如果专票 货物销售一列,1.2栏填写

老师们好,有一个非常大的事情咨询老师们,工作地点为北京,私企,主做服务行业,我们老板为了工作便利注册了九家公司,两家展览展示公司,信息技术公司,还有商贸公司,商贸公司之前是小规模,这个月中旬转成了一般纳税人,为了开一些材料的专票,但我们公司并不是真的卖材料,只是为了把钱拿回来,此时就需要找进项票,已找到供应商,但是现在销售企业的发票不是查的很严格么,他现在没有合同,没有物流,我们单位会计是个很有经验的兼职会计,她说只要三流跟上了,有货权转移证明,三家公司盖章,我们就能避开这个财务风险,就可以认证,但我有点不信任我们公司的人能不能把这些资料准备齐全,因为虚开增值税发票是比较大的事情,我现在也有点混乱,想求老师们指点
请问,建筑行业外管证,是由会计负责的还是由出纳负责的? 我是出纳,我们公司让我负责开票完直接开外管证,之前开外管证有教,所以我学会了。最近,公司又突然安排叫我开完外管证,要直接在电子税务局预缴。可是我根本不知道要怎么预缴,因为里面要填税务局分科信息,项目经营者代理人是谁,身份证信息是什么,还有经营金额之类的。这些我一个出纳哪里懂这些,这不是会计应该负责的部分吗?? 然后我跟老板说我只会开外管证,不会预缴,她说你自己解决,或者打电话问税务局,那么多个项目难道我要一个个打电话去问吗,这不太现实吧。而且最离谱的是,老板叫我不知道代理人是谁,就填我自己的名字,说以后都是要由我预缴,由我交钱的。这合理吗?
我装修公司为小规模纳税人 在一项工程中我方在税务局代开了一张名字叫玻璃板及安装的发票 本来该工程大部分材料由对方提供 但是玻璃板由我们自己提供并安装 税务局应该帮我们开成建筑服务类还是货物类 若已经开成货物我们到时候应该怎么申报呢 因为是百分之一的票 不管开成什么增值税是一样的
我装修公司为小规模纳税人 在一项工程中我方在税务局代开了一张名字叫玻璃板及安装的发票 本来该工程大部分材料由对方提供 但是玻璃板由我们自己提供并安装 税务局应该帮我们开成建筑服务类还是货物类 若已经开成货物我们到时候应该怎么申报呢 因为是百分之一的票 不管开成什么增值税是一样的
老师您好,我公司A集团旗下的一个小规模纳税人物业公司,老板说要将集团公司旗下其他公司负责承建的一个劳务建筑产业园里面 修建水井的费用让我们物业公司来承担, 但是由于水井是基础建设里面的费用,物业公司承担的话从税务角度来说不合理, 所以施工方跟我们签订了一个消防系统维护保养的合同(合同金额6.4万元)。 开票内容是:建筑服务*施工费 6.4万元,开票备注栏是 消防系统维护费, 因为这个费用对于物业公司来说是大额费用(钱在收到发票的时候就给对方付了,(感觉记入长期待摊费用不合适)那我做账务处理的时候应该把它记入什么科目呢?会计分录怎么写?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
你好 我们应该开成销售货物还是工程服务
玻璃板 和玻璃般安装 开这个的
就是分开开是吗 但是我们无法提供准确分开安装的金额
那就是按照玻璃板的来开
就是开成货物的是吗
你好,对的,是这么做的。
这个不会影响我们到时候申报吧
你好,你们有销售货物的增值税税种吗?
如果有的话,这个不影响你们申报的。
没有这个税种 税种是装修服务的 但是我看税务局的申报页面里我们是可以填在货物那一列的
你最好去增加这个税种,为什么你们能填写到货物?那是因为有修理的才能填写,如果你没有劳务,也没有货物的这个增值税税种认定的话,你只能填写到服务里面。
它自己系统就带出来这个开票金额在销售那一栏
不增加的话,这样也可以,能申报了就行。
会不会影响我们企业所得税的申报
好不影响你们交企业所得税的。
我们这种开成货物的话 不会算做虚开发票的吧
实际提供的是玻璃版的,有安装的,分不出安装是多少的,可以全部丢开货物。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。