你好,就相当于他们给你做劳务派遣了
老师好。我们公司在另外一个城市有办事处,是通过当地一个关联公司给这个办事处的员工发工资交社保,然后我们转钱给这个关联公司,关联公司给我们开咨询服务费发票。我之前都是收到发票了入管理费用。但是这几个月我们公司没钱转过去,那边也按时发工资了,但是还没给我们开发票。请问我可以先挂到管理费用里吗?
老师,您好,想问一下,就是我们员工之前是关联 公司的,这个月初开始发生了合同变更成为我们公司名下的人员了,这个月里面领导说要把之前关联公司给这些员工交的工资社保做到我们公司的费用中,去和关联公司挂往来,说后期关联公司给我们开发票,这是什么意思呢?那我借什么科目呢
老师,您好,我们有一笔费用,之前是员工给我公司办理开户产生的费用50,当时做的借银行贷其他应付款,后来这个50元员工走的报销是关联公司付的,现在领导发现了,让我把这个50和关联公司挂往来,我应该怎么做账做分录
老师好,我们公司注册地在北京,现在想雇佣一名员工在上海,员工想继续在上海交社保,这个怎么操作啊?找了中介公司,说让我们把工资社保连同服务费一起每月转给中介公司,中介公司给我们开差额增值税发票。员工的劳动合同是和我们公司签,中介公司给员工扣个税发工资,交社保,想问一下这样合规吗?
老师,我想问下就是有个员工他的工资和社保之前是我们公司发,下个月开始就总公司发,总公司在无锡,我们在杭州,但是他的社保要在杭州交,无锡承担,这种情况让无锡那边把社保的钱转过来就行了是吗,转公司+个人社保的钱是吗?做账做什么科目
我想问,固定资产小于500万可以一次性入费用抵扣吗? 是不是税法上可以? 所以是这个意思吗: 会计需要一个月一个月做账?分5年做完? 但是 申报企业所得税的时候,直接把固定资产整个入费用就行?
老师,请问一下,餐厅给员工发放春节过节费是进入销售费用还是管理费用?谢谢
老师新去一个小微企业一般纳税人,其他应收款挂了1000多万,其他应付款挂了700多万,这样要注意什么?有什么分险
你好,老板的朋友买汽车给公司开发票,可以吗
老师其他应收款挂了1000多往来,这样存在分险吗
这个题为什么要减掉0.5,不是整体变为6年吗?问的是24年一年该提的折旧吗?
公司有直播的人,但不是正式工,应该什么方式给她酬劳
老师,我现在要工商年报,怎么操作
老师这个科目余额表这样是什么意思
开票的品名,多打了个*,怎么办?可以用么,电子专用票
那我具体需要怎么做账呢,借贷什么科目呢
借费用货成本-劳务费 贷银行存款
就是想知道具体入哪一个费用类科目,贷方我们是先挂往来科目的,贷方可以用其他应付款
这个员工是哪个部门使用的
现在划分到我们销售部分了
你好,销售费用-劳务费这样填写借方
为什么还需要加上这笔业务呢,以后都是我们正常的员工了,还要管他以前干嘛呢,这笔贷方的其他应付款后期估计肯定不会付款给关联方,但是后期关联方肯定会开票给我们,搞不懂这么做的意义
想做费用减少你们的利润,我是这样认为的
嗯呢,谢谢您,老师
不客气,祝您学习愉快!