你好,就相当于他们给你做劳务派遣了
老师好。我们公司在另外一个城市有办事处,是通过当地一个关联公司给这个办事处的员工发工资交社保,然后我们转钱给这个关联公司,关联公司给我们开咨询服务费发票。我之前都是收到发票了入管理费用。但是这几个月我们公司没钱转过去,那边也按时发工资了,但是还没给我们开发票。请问我可以先挂到管理费用里吗?
老师,您好,想问一下,就是我们员工之前是关联 公司的,这个月初开始发生了合同变更成为我们公司名下的人员了,这个月里面领导说要把之前关联公司给这些员工交的工资社保做到我们公司的费用中,去和关联公司挂往来,说后期关联公司给我们开发票,这是什么意思呢?那我借什么科目呢
老师,您好,我们有一笔费用,之前是员工给我公司办理开户产生的费用50,当时做的借银行贷其他应付款,后来这个50元员工走的报销是关联公司付的,现在领导发现了,让我把这个50和关联公司挂往来,我应该怎么做账做分录
老师好,我们公司注册地在北京,现在想雇佣一名员工在上海,员工想继续在上海交社保,这个怎么操作啊?找了中介公司,说让我们把工资社保连同服务费一起每月转给中介公司,中介公司给我们开差额增值税发票。员工的劳动合同是和我们公司签,中介公司给员工扣个税发工资,交社保,想问一下这样合规吗?
老师,我想问下就是有个员工他的工资和社保之前是我们公司发,下个月开始就总公司发,总公司在无锡,我们在杭州,但是他的社保要在杭州交,无锡承担,这种情况让无锡那边把社保的钱转过来就行了是吗,转公司+个人社保的钱是吗?做账做什么科目
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
那我具体需要怎么做账呢,借贷什么科目呢
借费用货成本-劳务费 贷银行存款
就是想知道具体入哪一个费用类科目,贷方我们是先挂往来科目的,贷方可以用其他应付款
这个员工是哪个部门使用的
现在划分到我们销售部分了
你好,销售费用-劳务费这样填写借方
为什么还需要加上这笔业务呢,以后都是我们正常的员工了,还要管他以前干嘛呢,这笔贷方的其他应付款后期估计肯定不会付款给关联方,但是后期关联方肯定会开票给我们,搞不懂这么做的意义
想做费用减少你们的利润,我是这样认为的
嗯呢,谢谢您,老师
不客气,祝您学习愉快!