你好,就相当于他们给你做劳务派遣了
老师好。我们公司在另外一个城市有办事处,是通过当地一个关联公司给这个办事处的员工发工资交社保,然后我们转钱给这个关联公司,关联公司给我们开咨询服务费发票。我之前都是收到发票了入管理费用。但是这几个月我们公司没钱转过去,那边也按时发工资了,但是还没给我们开发票。请问我可以先挂到管理费用里吗?
老师,您好,想问一下,就是我们员工之前是关联 公司的,这个月初开始发生了合同变更成为我们公司名下的人员了,这个月里面领导说要把之前关联公司给这些员工交的工资社保做到我们公司的费用中,去和关联公司挂往来,说后期关联公司给我们开发票,这是什么意思呢?那我借什么科目呢
老师,您好,我们有一笔费用,之前是员工给我公司办理开户产生的费用50,当时做的借银行贷其他应付款,后来这个50元员工走的报销是关联公司付的,现在领导发现了,让我把这个50和关联公司挂往来,我应该怎么做账做分录
老师好,我们公司注册地在北京,现在想雇佣一名员工在上海,员工想继续在上海交社保,这个怎么操作啊?找了中介公司,说让我们把工资社保连同服务费一起每月转给中介公司,中介公司给我们开差额增值税发票。员工的劳动合同是和我们公司签,中介公司给员工扣个税发工资,交社保,想问一下这样合规吗?
老师,我想问下就是有个员工他的工资和社保之前是我们公司发,下个月开始就总公司发,总公司在无锡,我们在杭州,但是他的社保要在杭州交,无锡承担,这种情况让无锡那边把社保的钱转过来就行了是吗,转公司+个人社保的钱是吗?做账做什么科目
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
请教老师:我公司是一家物业公司,物业公司代收的水电费是应计入其他业务收入,还是计入主营业务收入?
老师 我们新公司迁移地址后 变更法人和股东 没有任何业务 股权转让协议该怎么写
那我具体需要怎么做账呢,借贷什么科目呢
借费用货成本-劳务费 贷银行存款
就是想知道具体入哪一个费用类科目,贷方我们是先挂往来科目的,贷方可以用其他应付款
这个员工是哪个部门使用的
现在划分到我们销售部分了
你好,销售费用-劳务费这样填写借方
为什么还需要加上这笔业务呢,以后都是我们正常的员工了,还要管他以前干嘛呢,这笔贷方的其他应付款后期估计肯定不会付款给关联方,但是后期关联方肯定会开票给我们,搞不懂这么做的意义
想做费用减少你们的利润,我是这样认为的
嗯呢,谢谢您,老师
不客气,祝您学习愉快!