你好,就相当于他们给你做劳务派遣了

老师好。我们公司在另外一个城市有办事处,是通过当地一个关联公司给这个办事处的员工发工资交社保,然后我们转钱给这个关联公司,关联公司给我们开咨询服务费发票。我之前都是收到发票了入管理费用。但是这几个月我们公司没钱转过去,那边也按时发工资了,但是还没给我们开发票。请问我可以先挂到管理费用里吗?
老师,您好,想问一下,就是我们员工之前是关联 公司的,这个月初开始发生了合同变更成为我们公司名下的人员了,这个月里面领导说要把之前关联公司给这些员工交的工资社保做到我们公司的费用中,去和关联公司挂往来,说后期关联公司给我们开发票,这是什么意思呢?那我借什么科目呢
老师,您好,我们有一笔费用,之前是员工给我公司办理开户产生的费用50,当时做的借银行贷其他应付款,后来这个50元员工走的报销是关联公司付的,现在领导发现了,让我把这个50和关联公司挂往来,我应该怎么做账做分录
老师好,我们公司注册地在北京,现在想雇佣一名员工在上海,员工想继续在上海交社保,这个怎么操作啊?找了中介公司,说让我们把工资社保连同服务费一起每月转给中介公司,中介公司给我们开差额增值税发票。员工的劳动合同是和我们公司签,中介公司给员工扣个税发工资,交社保,想问一下这样合规吗?
我是小规模科技公司,关联企业法人也是我们法人,关联企业让我们员工给他们做技术服务,关联企业每月打款给我们公户,用于发放我们员工工资,做技术服务的打款进来的钱先做预收账款,等开发票后再计入,主营业务收入,按道理说,他们打款进来的钱都给员工发工资缴纳社保了,目前12月预收账款还有105万,需要开专票105万,但如果105万开发票了,确认收入了,利润就变成60多万了,这是为什么?我们工资每月下发完了都计入主营业务成本,社保都计入管理费用了,为啥还有那么多利润呢
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
一般纳税人简易计税转变为一般计税需要设置什么科目
那我具体需要怎么做账呢,借贷什么科目呢
借费用货成本-劳务费 贷银行存款
就是想知道具体入哪一个费用类科目,贷方我们是先挂往来科目的,贷方可以用其他应付款
这个员工是哪个部门使用的
现在划分到我们销售部分了
你好,销售费用-劳务费这样填写借方
为什么还需要加上这笔业务呢,以后都是我们正常的员工了,还要管他以前干嘛呢,这笔贷方的其他应付款后期估计肯定不会付款给关联方,但是后期关联方肯定会开票给我们,搞不懂这么做的意义
想做费用减少你们的利润,我是这样认为的
嗯呢,谢谢您,老师
不客气,祝您学习愉快!