你好,因为固定资产是资产,不影响利润
老师我现在就是不大明白这个资产负债表和利润表儿哈,就是怎么不明白呢。就是资产等于负债加所有者权益吧,这个基本的这个恒等式我懂,但是我现在看这个表儿吧。我总是感觉好像。不大会看,还不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家现在这个利润表儿它不就出现负数了吗?那你说他这利润表就是在我每个月的工作当中。我正常寄,我家的收入,正常计费用。正常登记各项的这个支出啊,主营收入啊,什么其他什么的哈。就是说它的利润表是这个我用的用友系统是不是自动合成的吗?自动就是转的结转的。那就出负数了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帐做的。就是说,只要我这个每个月的账做对了。那数也对起来了,那么它字字电脑自动结转的利润表儿。还有自自己生成的这个资产负债表,那么就都是对的,是吧。
老师,我想问一下,只有产生收入了,才会有成本吗?我之前做了一家旅游景区的成本费用核算,他们那个是自建的花海景区项目,我在入职的那四个月,还在处于筹备阶段。还没有开业。那么我想请问,在开业前,我做账的是不是就只有费用开支,以及人工工资成本以及固定资产折旧,房屋摊销这些,其他的成本是不是得开业有收入了,才会有?
我们有两个项目的投资, 一个是180万,一个是50万,180万是几个客户出的钱,他们每人出20万,我们公司收到这个钱统一拿出去投资(因为这个可能会退回给客户)我做的是借:银行存款180万,贷:预收账款180万。这个就完事了,可是其中一个客户说他有销售提成没给他,他要用销售提成8万来抵,就叫我们退他8万。这8万我们还没有退他,又发生了另一个就是50万的借款。我们借了另一个公司的50万,还没有到我们出纳的手上,领导就把这50万给了这个差他8万提成的人手里,叫他去买币,他本来应该买50万的币转回公司的,结果他把他自己的提成8万扣起来来,只转了42万的币到领导手里 我该怎么做账
#提问#老师,假如我现在只有一个出租的项目,我投资了500万,第一年收入121万,建设完成就收这笔钱,但是500中只有20万费用,其他的480万全部做成了固定资产,那我这个月报表的话还有利润啊?我就有点想不通了,明明成本还没回来怎么就有利润了
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师您好!我们是广州的企业,开工程服务费发票也是给广州的企业,但是项目发生地是在南昌,请问这种情况之下需要交异地税吗?
老师纸质发票丢了怎么办
建筑公司垫付劳务公司的工人劳务费,借:工程~人工贷:应付:公司,借应付公司,贷银行。实际支付多,发票不够,发票才取得,实际支付和发票不一致,分录?
你好,我是旅游业,我们给客户的返利,做什么科目?
老师,你好!我是小白,请问6月份要开销售折让,可不可用3月份勾选的蓝字发票开折让
老师,住宿发票年后报账可以吗
你好老师,进销存软件,是录入采购和销售吗,然后结转方法是制定好的吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
那我还是该缴纳税喔
明明成本就没回来 确要开始交税了,我怎么和老板解释这个业务
是的,正常缴纳税费