借管理费用 进项 其他应收款 贷银行存款

公司2019就有融资租赁一个设备,但是2020年5月才建账,然后现在每个月都能收到一张设备租赁的发票,请问怎么入账
请问,当月收到两个月的租赁设备的租赁专票,其中有一个月当作押金,有一个月是当月的租赁费,这个押金怎么做账,谢谢
请问按新租赁准则,押金要怎么做账?预付了14个月的租金,其中多付的2个月的租金为押金。租赁时间到期后,押金不退抵租金。
老师你好,按新租赁准则,租赁期间是2022.07.15-2025.08.15(其中前面两个月免租)。每个月初付当月租金,租金是每个月60000元(未税),那第一个月的折旧费是怎么算的呀?另外,第一个月的利息费用是多少呀?
关于租赁:公司签了个5年的租赁协议,租了辆卡车用来清理垃圾。租赁公司是跨月开票的(例如9月开8月的租赁费) 目前对于租赁费的入账是有两种不同观点:A认为租赁费入账是要等车子跑完整月后才能入账(例如,8月的租赁费8.31日前不能入账,因为车子还没跑完一整个月);B认为既然是租赁,那当月就应该入当月的租赁费。想咨询下老师,应如何处理。
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老师,别的老师别回答
押金也属于管理费用?
做到了其他应收款里面。
边上不是有一个其他应收款。
那管理费用又是什么
因为已经开了专票
你好,当月的租赁费做的是管理费用,因为开的是专票进项 然后下个月的租赁费做到了其他应收款里面。
这样不对吧
你好,一个月租金是100,然后押金是20。 借管理费用100 进项(发票税额) 其他应收款120 贷、银行存款。
我的意思是这个月开了两个月的设备租赁发票,租赁费100,税13,,这发票金额113是一个月的押金一个月的租赁费
我该如何做账
你好,这个是你们单位自己开出去的吗?
你一开始说的收到的租赁专票。
是收到的发票
供应商开出的发票
那你们这单位支付了226吗? 如果是的话,借管理费用100 应交税费应交增值税进项26 其他应收款100 贷、银行存款226
113是两个月的
借管理费用50 进项13 其他应收款50 贷银行存款