同学你好 这个可以的

承包合同的印花税申报计税金额是按合同价填吗?
小规模印花税申报可以按销售合同的价税合计金额申报吗
请问老师,印花税,购销合同税,是按发票的价税合计数的万三申报,还是按发票销售额为基础万三纳税。小规模纳税人
印花税购销合同,按开票不含税金额申报还是价税合计金额申报,实际并没有签订合同
合同上有无税金额,印花税按无税金额申报还是按价税合计申报?
旅行社可以给客户开专票吗,那这部分销项税能抵扣差额吗
老师月末做增值税结转的分录 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 这个分录必须写吗 可以直接写借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税吗?
老师您好,个体做了清税证明后,还可以重新恢复吗
老师,电商商家说快递费对不上,让我这个电商会计去对,那这个快递费一般是跟哪里的数据对不上?
有那个抖音号讲税收比较多的更新快的号吗?
公司有些应收账款一直收不回来,为什把款收回来,老板答应收回50万,送50万的酒给客户,然后将收到的50万现金投资平台,这个所有的分录怎么写?
个人承租房屋,能在公司报销吗
老师,电商商家在平台上一般怎么提现?
老师,像这种带着自产销售的字样的发票开具,需要满足什么条件啊?进项用那些呢
你好老师!单位是一般纳税人,每次来货卸货雇佣四五个卸货工,每次每个人二三百元劳务费,平均一个月每人不到一千元,请问用不用让他们去税局开票,用交个人所得税吗?给这几个人的钱用做账吗?不做有风险吗?
这个价税合计金额是我账里的主营业务收入和应交增值税的金额合计,老师,这个没什么问题吧
同学你好 对的 这个没什么问题
老师,请问上个月有一张发票没有开,但是收入分录和应交增值税分录都正常做账了,请问这个月报税是按正常流程报税吗,这个发票10月开可以么,对增值税这块怎么处理
这个月开发票先红冲未开票收入就行了
我第三季度报税需要把这笔收入填到未开票收入里嚒
对的 需要填写的哦