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老师您好,去年20年小规模企业,销售收入少记一张发票,今年补记上这张少的1万元销售发票,怎么写会计分录

2021-10-19 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-19 13:57

您好!借:应收账款等 1万元 贷:以前年度损益调整1万元 借:以前年度损益调增-所得税费用,1*0.025=0.025万元(按照今年的政策),贷:应交税费-应交所得税0.025万元,借:以前年度损益调增0.975贷:利润分配-未分配利润0.975(未考虑盈余公积)

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快账用户8390 追问 2021-10-20 07:48

老师,所得税费用是在以前年度损益调整的下级科目吗?后面的0.975那个以前年度损益调整科目他俩什么关系

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齐红老师 解答 2021-10-20 09:11

可以设置,也可以不设置,我这边是方便你理解,0.975是1-0.025来的,是把以前年度损益结转的分录

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快账用户8390 追问 2021-10-20 09:12

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-20 09:13

不客气,麻烦给个评价,谢谢

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您好!借:应收账款等 1万元 贷:以前年度损益调整1万元 借:以前年度损益调增-所得税费用,1*0.025=0.025万元(按照今年的政策),贷:应交税费-应交所得税0.025万元,借:以前年度损益调增0.975贷:利润分配-未分配利润0.975(未考虑盈余公积)
2021-10-19
你好,这个借应收账款贷,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税。 2重复计,就做同样的分录做红字,然后主营业务收入用以前年度损益调整来替代。
2025-04-28
你好,你是二零年只做了收入,没有做成本吗?
2021-06-04
你是要补在当年度还是以前年度
2021-04-19
补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
2025-01-02
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