单位是一般纳税人一般计税的增值税13% 附加税12%小型微利企业减半, 印花税万分之三小型微利企业减半, 企业所得税小型微利企业5%

请问老师,公司一般纳税人20年9月购买的车辆准备21年一月份卖掉,可以不抵扣进项税么,卖掉的时候用简易计税方法计算缴纳的增值税可以么,或者是先抵扣,卖掉的时候在做进项税转出后,再按照简易计税方法计算缴纳增值税
老师,我们单位是生鲜配送企业,2020年12月份买了一台二手厢货车花了26510元,2021年10月份把这台车卖了,卖了2300元,折旧提了9个月4473元,当时买车的时候我们是小规模纳税人(进来的发票是普通发票1%的税率),卖的时候我们是一般纳税人,,这个业务整体的分录应该怎么写?老师把金额也给我带进去,谢谢!还有税也正常写在分录里。
老师,想请教个问题,我们有一批货19年的时候的,当时也开了专票,我们知道是卖不出去的,当时就没有做抵扣,现在这么久过去了,这批货也过期了,我们就打算报废了,这个进项票我还要做抵扣再做转出吗? 会不会引起税局的关注呢?(期间我们是有卖出几个,当时采了1000个,卖了21个,剩下979个)
老师你好 请问下 我们公司21年买的20辆汽车 去年的时候卖出去十辆 今年也卖出去五辆,都是没开票 按照为开票收入报的税,本月他们收购我们汽车的人卖出去了三辆 开票是以我们公司开给个人的普票 这个我需要做什么
老师请问一下,我们20年10月份购买一辆汽车92万,21年3月份因酒驾出车祸把车卖掉了还交了税。购买时候抵扣了进项税,企业所得税没有一次性计入成本扣除,是分月折旧的,现在税务局说这个车买半年就卖怀疑我们虚抵进项税,还叫我们把企业所得税调增,可是我都没有一次性计入成本扣除,怎么调增呢?
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
老师,小微企业,是企业需要经营一年以上,才能认定呢吗?我们是今年七月新成立企业,十一月申报增值税的时候,我选择了小微企业那项,附加税享受了减半征收,可以吗?税务局那边会有什么严重 后果吗?(经过核算,我们企业一年经营后能成为小微)
老师,请问发招生提成的,这样要求对方个人提供劳务发票的开票内容需要怎么样写昵,有没有样板那些
老师你好,我公司建筑行业一般纳税人,供应商开来发票,备注的工程地点没有写到镇可不可以
请问,扣员工考勤工资怎么做分录呢?
亲有个问题我想问一下,小规模季度收入20万普票,销售不动产15万专票。这样我怎么写纳税申报表呢?
本公司为加盟酒店,有充值卡业务,本月客人在我店充值480元,资金回到总部账户上,本月客人又在本店消费911元,请问怎么写会计分录呢?谢谢
但是买进的时候我们没有抵扣过进项呀,这个还必须要按照13%缴纳吗?
我看之前有一个政策说是卖出价比买入价低就可以免征增值税,这个适用一般纳税人吗?还是说这个政策现在已经没用了。
你企业的业务是一般计税的 不是政策不允许抵扣的,都需要按一般计税 哪一个政策卖出去的价格比购入的低不需要交增值税的?