你好,抵账后的结果,前后见图示

老师你好,我们公司签了个合同 甲:我司A公司 乙:我司的子公司B公司 丙:某运输公司C公司 甲乙丙签了个协议如下: A公司欠C公司20万元的运费(含税,前期都开票了的),B公司把车转让给C公司,含税金额9万元(B也给C开票了),现在这9万元直接从A公司欠款上扣,然后A公司给C公司付清尾款11万元。那怎么入账了。还需要补什么资料吗?
A欠B100元,B欠C100元,C欠A100元,三方达成共识抹平债务。 会计主体是A,A是应付账款-B贷方余额100 应收账款-C借方余额100 现在要怎么做账,应收和应付明细科目不一致不能直接对冲是吧? 请问差额计税怎么开发票?
三角账 1: A 欠B货款:126860元,B 欠 A税票:69010元 2: C 欠 A货款:191455元,A 欠C税票:191455元 现在要求C欠A的账在B身上做抵账。 191455-126860=64595元 抵账后: A欠B货款:0元,B 欠A税票:69010元???? C欠A货款:64595元,A 欠C税票:64595元(这一笔应该没问题) B欠C货款:126860元,B还要给C税票126860元????? 怪怪的!!!!
A公司是生产和销售实木门为主,A公司在B供应商采购原材料,原材料款项尚未支付,欠供应商8万元,A公司和C客户有往来,应收C客户10万,A公司让C客户直接支付8万元给B供应商,这样就等于A公司不欠B供应商的货款了,请问这怎么做账务处理呢?
我是要做b公司的会计分录:a公司是b公司的客户,a公司是欠b公司的钱,a公司是代b公司付货款给b公司的供应商C公司10万,然后a实际只欠b公司7万元,然后b公司要退回a公司,这个会计分录怎么样做b付货款c公司时,会计分录是不是这样做?借:应付账款10贷:应收账款10但是a公司只欠b公司7万,b公司要返还a公司3万元,这个分录应该怎么样做
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
你好老师,具体为这几家公司,
请查看,如有不明白请继续追问
那请问A公司和C公司的账不是不平了?
你说的不平在哪里?原来的C应付A191455,现在变为C应付A64595、应付B126860,C合计应付金额没变,A的应收应付抵减后应收额64595也没变,要从单体考虑
老师,钱没问题了,但是票的问题是不是就不平了 。因为C给A付款64595,A却要给C开票:191455元
票和实际交易是一致的,不能因为款项的抵消而改变实际交易
严格来说三流一致,你们可能因为债务问题出现抵账,但业务实际已经发生了不可能改变