你好,需要写报销单的

老师,公转私,备用金。我会计分录做的事借 其他应收款 贷银行存款 摘要#备用金。现在用票冲,需要写报销单吗?
老师 我们员工提取备用金银行打款给他的,分录是:借其他应收款 贷 银行存款 用完了拿单来报销 时怎么做分录
老师,我现在的一家公司需要做内账,对方打款到我们公账,按打款金额的6%收取税点,会计分录可以这样吗 借:银行存款 贷:其他应付款 其他业务收入-税点, 用私帐回款后 借:其他应付款 贷:银行存款(私帐会有多个,需要单独设吗)
请教老师,从公户理转账给个人账户,作备用金。分录是这样写吗?借:其他应收款-备用金,贷:银存 报销时,借:x x 费用,贷:其他应收款-备用金
老师就是个人银行卡转账给公户,收到银行回单我是摘要是借备用金吗贷其他应付款
老师,运输公司,个人车辆挂靠在公司,怎么做分录
老师,用友软件建立了26年新帐套,再结转上年数据时,应收应付模块结转失败怎么办?
老师 12月我们购买了5个专利28万元,算无形资产怎么计提呢,是12计提是吗
朴老师,从快手平台导的订单,发货时间字段如果是空白的,订单状态是交易关闭,就证明还没发货前就退款了是吗?
我公司代另外一个公司付15万的费用,怎么做账,代付的公司是我公司的房东 办公室租的他们的,有可能这笔费用来抵扣房租,怎么做账
如果本年利润借方金额274160.31和利润表上面的利润总额274160.04不一致,应该怎么办呢?结转本年利润时应该怎么办呢?
小规模企业,因季度销售额未超30万政策免缴增值税,所有的增值税和城建税本季度没有体现,都是在下季度报税时才缴纳的,这样对吗?下季度是否需要计提?怎么做账?是否计入营业外收入?
老师我想问一下,就是我们做餐饮的,然后有时候招待不算钱,但是要做账,比如今天800元自己店里招待费,这个怎么写分录啊,因为没有付钱,然后又是自己店里,800元也只是按标价
请问老师,一般纳税人可以开出税率为5%的不动产出租发票吗
A公司给甲员工发工资,B公司给甲员工交社保,但是B公司不是劳务派遣公司,这账怎么做?
报销人是写法人 还是发票报销人。
报销人是写发票报销人。
老师,转进的是法人的私户。报销单不用写一致对吧。就是谁报销,报销单就写谁,然后做账的时候冲掉这一笔备用金就可以了对吗
你好,对的,你的理解是对的