学员你好,以前年度损益调整调整的是之前年度大金额的错误

以前年度损益调整在哪里做分录没看到这个科目
老师,啥时候会用到以前年度损益调整这个科目
你好,老师,借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整,这个以前年度损益调整科目,什么意思?这个分录可以合成一笔分录吗?
这个科目以前年度损益调整是啥意思
老师,这个科目用以前年度损益调整是啥意思表示,没看懂这个分录
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
还是没有听明白
你找到以前年度损益调整的分录,除了结转损益,应该还有一个
这些都是,我看不懂
这是去年的费用调整因此用以前年度损益调整,不过金额不大,一般不建议通过以前年度损益调整
那通过啥调整
可以直接计入当期费用
那摘要怎么写呢
摘要可以不修改,按你上面的就可以
那之前的凭证不冲销吗
直接调整当期就可以了
什么意思,我还没有懂
意思就是比如你上面的收到手续费发票,那么 借:当期的财务费用 贷:应付账款
为什么是应付账款
应付账款是你上年写的,我是参考你的分录
我还是没有懂是什么意思到底
你看你给我的截图,那里面有