这个没有合理不合理的,行业都是这么收 不会说减去成本票的
挂靠别人做的工程,营改增之前挂靠方按合同全额开了发票给甲方,当时按开票金额也交了营业税及附加税,也按开票金额给了挂靠方0.6%的个税和2.5%的所得税,0.8%的管理费则是按照每次收款金额给的。收了部分款,甲方还剩部分款是到现在营改增之后才打过来,那么挂靠公司还应该让我找普票给他们平账吗?现在说不提供材料普票给他们就要按这次收款金额我们扣3%的费用
请教一下,建安工程,收取挂靠费,增值税、附加税、印花税,都按实际的收取。管理费另收。要求提供材料专票55%,劳务票30%,费用发票4%,材料普票6%,那所得税按开票未税金额收取2点这样算合理吗?还是要减去提供的成本票再算呀?
A企业为增值税一般纳税人,2021年6月发生下列业务: (1)外购原材料,取得的普通发票上注明价税合计金额60 000元,原材料已入库;另支付给运输企业运输费用10 000元(不含税价),取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。 (2)销售甲产品一批,开具的增值税专用发票上注明价款6 000 000元;另开具普通发票 ,收取代垫运费9040元。 (3)提供维修业务,开具的普通发票上注明价税合计金额56500元。 要求:根据上述资料计算:(1)增值税销项税额;(2)增值税进项税额;(3)增值税应纳税额;(4)写出7月企业缴纳增值税的分录处理。(单位:元)
飞翔酒店为增值税一般纳税人,2019年6月发生以下业务:(1)取得住宿服务收入,开出增值税专用发票,共计金额1000万元;开出普通发票,共计金额212万元:(2)取得餐饮收入,开出普通发票,金额106万元。(3)餐饮部接受一单位委托提供食品加工劳务,对方提供食品材料15000元,本店负责加工,收取加工费200出增值税专用发票。(4)住宿部购进床单和被罩,取得增值税专用发票,金额60000元。(5)本月发生水电费20000元,收到了水电管理部门开出的增值税专用发票。发生的水电费中有90%用于创餐饮等服务项目。剩余10%职工自用。要求:计算该企业5月份应交增值税。
14. (10.0分)” 飞翔酒店为增值税-般 纳税 人,2019年6月发生以下业务: (1)取得住宿服务收入,开出增值税专用发票共计金额1000万元;开出普通发票,共计金额212万元 (2)取得餐饮收入开出普通发票金额106万元。 (3)餐饮部接受一单 位委托提供食品加工劳务,对方提供食品材料15000元本店负责加工,收取加工费2000元,开出增值税专用发票。 (4)住宿部购进床单和被罩取得增值税专用发票,金额60000元。 (5)本月发生水电费20000元,收到了水电管理部门开出的增值税专用发票。发生的水电费中有90%用于住宿、餐饮等服务项目。剩余10%职工自用。 要求:计算该企业5月份应交增值税。
老师:请问一下老板出差是在携程上定的机票,携程直接给开了发票,这样就直接发票入账不用再要飞机票了是吗
老师好,请问广告制作费直接从公司走账,报销单上的报销人应该是谁啊
老师,请问如果是企业,办理了企业银行收款码。那对方也是公司,用收款码扫码,是不是看不到对方公司名称的?
老师,请问下,老板名下两家公司,有一家早期接的业务,大部分收了部分款,现在转到另外一家收款,像这个收款弄双方协议,可以吗?客户家数比较多
您好老师麻烦咨询一下小规模出口货物需要申报出口免税吗
老师,我告诉老板出差买飞机票或高铁票的退票费记入什么科目?
请问老师,工资,社保,公积金 的研发费用分录怎么做
老师,我家是小规模公司,老板出差的飞机票和高铁费都记入管理费用-差旅费可以吗?
手写收据可以入账吗,可以作为原始凭证吗
老师,计提工资是计提应发还是实发工资
那如果不提供成本票算法一样吗
这个是你提供成本票才这么算的
嗯,就是考虑一下最后没那么多票提供,一般会怎么算呢?
那就是收入减去成本之后的差额再*税率来计算要补的数
这个税率一般怎么定,是实际报税税率还是行业的?
这个企业所得税税率是根据企业情况决定的
好的,谢谢
没事,帮忙给个五星好评,谢谢您了