这个没有合理不合理的,行业都是这么收 不会说减去成本票的

挂靠别人做的工程,营改增之前挂靠方按合同全额开了发票给甲方,当时按开票金额也交了营业税及附加税,也按开票金额给了挂靠方0.6%的个税和2.5%的所得税,0.8%的管理费则是按照每次收款金额给的。收了部分款,甲方还剩部分款是到现在营改增之后才打过来,那么挂靠公司还应该让我找普票给他们平账吗?现在说不提供材料普票给他们就要按这次收款金额我们扣3%的费用
请教一下,建安工程,收取挂靠费,增值税、附加税、印花税,都按实际的收取。管理费另收。要求提供材料专票55%,劳务票30%,费用发票4%,材料普票6%,那所得税按开票未税金额收取2点这样算合理吗?还是要减去提供的成本票再算呀?
飞翔酒店为增值税一般纳税人,2019年6月发生以下业务:(1)取得住宿服务收入,开出增值税专用发票,共计金额1000万元;开出普通发票,共计金额212万元:(2)取得餐饮收入,开出普通发票,金额106万元。(3)餐饮部接受一单位委托提供食品加工劳务,对方提供食品材料15000元,本店负责加工,收取加工费200出增值税专用发票。(4)住宿部购进床单和被罩,取得增值税专用发票,金额60000元。(5)本月发生水电费20000元,收到了水电管理部门开出的增值税专用发票。发生的水电费中有90%用于创餐饮等服务项目。剩余10%职工自用。要求:计算该企业5月份应交增值税。
14. (10.0分)” 飞翔酒店为增值税-般 纳税 人,2019年6月发生以下业务: (1)取得住宿服务收入,开出增值税专用发票共计金额1000万元;开出普通发票,共计金额212万元 (2)取得餐饮收入开出普通发票金额106万元。 (3)餐饮部接受一单 位委托提供食品加工劳务,对方提供食品材料15000元本店负责加工,收取加工费2000元,开出增值税专用发票。 (4)住宿部购进床单和被罩取得增值税专用发票,金额60000元。 (5)本月发生水电费20000元,收到了水电管理部门开出的增值税专用发票。发生的水电费中有90%用于住宿、餐饮等服务项目。剩余10%职工自用。 要求:计算该企业5月份应交增值税。
宏达公司为增值税一般纳税人,原材料按实际成本计算,适用税率为16%,2022年12月发生如下经济业务:1、1日,销售产品一批,取得销售收入200000元,款项暂未收到。2、3日,上述款项收到,并存入银行。3、5日,购进原材料一批,取得增值税专用发票,价款60000(含税),材料未入库,商业汇票支付。4、6日,上述材料验收入库。5、10日,又从小规模纳税人处购进原料一批,价款10000元,包装费1000元,运费500元,途中合理损耗300,材料已入库。小规模纳税人适用税率5%.6、11日,开出银行汇票60000.从一般纳税人处购进原料一批,取得增值税专用发票,价款50000(不含税),运费500,材料未入库。7、25日,计算本月应交增值税。8、30日,用银行存款缴纳本月增值税。9、30日,计提本月应交的城市维护建设税(税率7%)和教育费附加(税率3%)。10、31日,用银行存款缴纳本月应交城市维护建设税和教育费附加。
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
老师想问一下,员工和公司签订租车协议,员工的这个收入要交多少税啊,在什么范围内可以不交税吗?
2.8号-2.24号放假,是要在8号前就把社保给扣费了吗,还是回来再申报扣费也可以的?
民非个体户,缴纳经营所得个人所得税,会计分录怎么记
附加税每个省,县,市都不一样税率吗?
麻烦老师发个上课网址我
老师,财务管理,算静态回收期时建设期是否算一年
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
那如果不提供成本票算法一样吗
这个是你提供成本票才这么算的
嗯,就是考虑一下最后没那么多票提供,一般会怎么算呢?
那就是收入减去成本之后的差额再*税率来计算要补的数
这个税率一般怎么定,是实际报税税率还是行业的?
这个企业所得税税率是根据企业情况决定的
好的,谢谢
没事,帮忙给个五星好评,谢谢您了