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房租一年120万预付,发票开给我们了一次性。那是做管理费用还是制造费用?分配的话如何分?然后是120万一个月就做账掉么?还是分12月?

2021-10-20 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-20 10:23

您好。车间用。。车间用的记制造费用按月分摊。

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快账用户3465 追问 2021-10-20 10:28

假设12万用于办公,108万用于车间,分录是不是借:管理费用-租金 制造费用-租金 贷:银行存款。然后制造费用-租金 以后每个月借:生产成本-制造费用 贷:制造费用,一直但12个月后,把制造费用做平么?但制造费用不是说每个月不能有余额么?

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快账用户3465 追问 2021-10-20 10:30

还有就是我们7月开始出租的,但10月才开始生产,那应该怎么分配啊制造费用?

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齐红老师 解答 2021-10-20 10:34

按月来分摊,车间没有生产的。可以进入管可以计入管理费用。

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快账用户3465 追问 2021-10-20 10:38

就是7到10月,40万,就借:管理费用 40万,然后剩下80万按办公和生产的面积来分配么?假设办公10%生产90%,借:管理费用48万(前面四个月40万+后面八个月办公的8万)制造费用72万 贷:银行存款 这样么?我想问的是前面问的那个问题:制造费用72万可以一直挂着以后8个月结转到生产成本里么?还是说怎么操作?

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齐红老师 解答 2021-10-20 10:51

按月分摊,不能一直挂着。 没有生产时记管理费用。。生产实际制造费用。

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快账用户3465 追问 2021-10-20 10:53

就是11月开始就每个月都有生产了,具体分录是如何啊以后每个月分摊的,就是我前面那个分录写了之后,还应该做的分录是什么?

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快账用户3465 追问 2021-10-20 10:53

因为发票已经一次性收到了问题在于,不是按月开给我们的

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快账用户3465 追问 2021-10-20 10:54

然后待摊费用这个科目又取消了,就不知道分录怎么做

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齐红老师 解答 2021-10-20 10:57

记预付 贷银行 借成本费用 贷预付 这样做 自己再做一下分摊表

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快账用户3465 追问 2021-10-20 11:12

我不理解的就是借成本费用,这里金额填的是多少?因为收到发票还有进项税抵扣,那我肯定是按发票的金额来填这个成本费用吧?还是说按当月的分摊的金额来填?如果按发票的金额来填的话,那又扯回到我最开始问的问题了。如果按每月分摊来填,那帐做不平啊因为发票认证了都。

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齐红老师 解答 2021-10-20 11:12

一个月摊多少金额就是填写多少?

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