您好。车间用。。车间用的记制造费用按月分摊。
房租一年120万预付,发票开给我们了一次性。那是做管理费用还是制造费用?分配的话如何分?然后是120万一个月就做账掉么?还是分12月?
老师你好,我租了一个办公室,房租合计2万元,这个房租是从1-12月份,那我账务处理的时候能不能一次性做到管理费用里,还是分摊先做到预付账款呢!
你好,老师,请问一下,收到场地租金一年120万专用发票含税金额,那我平时每个月是借制造费用-租赁费120万➗9%税率➗12个月 贷:应付账款 收到发票做一笔红字分录,然后在做一笔蓝字分录,那支付的时候,是不是借 应付账款 不含税 贷银行存款 那应付账款还有一部分进项税额要记录哪里
那房租费是12万一年,也是2月付了,发票4月来的,咋做分录,这个又不能一次性记管理费用
房租发票开进来了,6月份开的开了5万。然后我是需要每月分摊吗?还是直接50000一次性做费用,因为就5万块钱的房租。
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
假设12万用于办公,108万用于车间,分录是不是借:管理费用-租金 制造费用-租金 贷:银行存款。然后制造费用-租金 以后每个月借:生产成本-制造费用 贷:制造费用,一直但12个月后,把制造费用做平么?但制造费用不是说每个月不能有余额么?
还有就是我们7月开始出租的,但10月才开始生产,那应该怎么分配啊制造费用?
按月来分摊,车间没有生产的。可以进入管可以计入管理费用。
就是7到10月,40万,就借:管理费用 40万,然后剩下80万按办公和生产的面积来分配么?假设办公10%生产90%,借:管理费用48万(前面四个月40万+后面八个月办公的8万)制造费用72万 贷:银行存款 这样么?我想问的是前面问的那个问题:制造费用72万可以一直挂着以后8个月结转到生产成本里么?还是说怎么操作?
按月分摊,不能一直挂着。 没有生产时记管理费用。。生产实际制造费用。
就是11月开始就每个月都有生产了,具体分录是如何啊以后每个月分摊的,就是我前面那个分录写了之后,还应该做的分录是什么?
因为发票已经一次性收到了问题在于,不是按月开给我们的
然后待摊费用这个科目又取消了,就不知道分录怎么做
记预付 贷银行 借成本费用 贷预付 这样做 自己再做一下分摊表
我不理解的就是借成本费用,这里金额填的是多少?因为收到发票还有进项税抵扣,那我肯定是按发票的金额来填这个成本费用吧?还是说按当月的分摊的金额来填?如果按发票的金额来填的话,那又扯回到我最开始问的问题了。如果按每月分摊来填,那帐做不平啊因为发票认证了都。
一个月摊多少金额就是填写多少?