您好。车间用。。车间用的记制造费用按月分摊。
房租一年120万预付,发票开给我们了一次性。那是做管理费用还是制造费用?分配的话如何分?然后是120万一个月就做账掉么?还是分12月?
老师你好,我租了一个办公室,房租合计2万元,这个房租是从1-12月份,那我账务处理的时候能不能一次性做到管理费用里,还是分摊先做到预付账款呢!
你好,老师,请问一下,收到场地租金一年120万专用发票含税金额,那我平时每个月是借制造费用-租赁费120万➗9%税率➗12个月 贷:应付账款 收到发票做一笔红字分录,然后在做一笔蓝字分录,那支付的时候,是不是借 应付账款 不含税 贷银行存款 那应付账款还有一部分进项税额要记录哪里
那房租费是12万一年,也是2月付了,发票4月来的,咋做分录,这个又不能一次性记管理费用
房租发票开进来了,6月份开的开了5万。然后我是需要每月分摊吗?还是直接50000一次性做费用,因为就5万块钱的房租。
涉外跨区域事项预交了税款,原来是工程服务,现在工程完事发现开多了,需要重开劳务发票,可以红冲吗?
商贸公司或劳务公司或个人频繁往公司账户转款,没有真实交易,只挂往来款,没有合同或其他资料,如果税局查账会给公司带来哪些风险?
收到销售费用负数发票 进项税额已抵扣 怎么做分录
非贸付汇代扣代缴税金(支付国外专利代理申报服务费),是源泉扣缴还是指定扣缴
老师,这是一家家电维修商行,个体户,主要是海尔的售后服务,进出票差额相当大,现在要建账,这个应该注意哪些问题?
老师,在什么情况下,资产小于负债+所有者权益
请问本公司去外边加工承包费每承包年度付了18.48期初设备折旧费14734.24/月这个要怎么做会计分录
你好老师,公司做股权转让,注册资本1000万认缴制度,股东要转让30%股份给法人,那转让方原值要填哪个,还有企业账面净资产是不是看资产负债表所有者权益合计呢
老师,有一个固定资产,当时没有预留残值,现在折旧已经计提完了,账面余额是零,但是现在还在用,需要怎么处理?
老师,现有公司一般纳税人,已经好几年没有经营,只正常0申报,现账上挂账应收180万,其他应收25万,库存50万,应付及其他应付154万,老板要注销这个公司,账上咋办?
假设12万用于办公,108万用于车间,分录是不是借:管理费用-租金 制造费用-租金 贷:银行存款。然后制造费用-租金 以后每个月借:生产成本-制造费用 贷:制造费用,一直但12个月后,把制造费用做平么?但制造费用不是说每个月不能有余额么?
还有就是我们7月开始出租的,但10月才开始生产,那应该怎么分配啊制造费用?
按月来分摊,车间没有生产的。可以进入管可以计入管理费用。
就是7到10月,40万,就借:管理费用 40万,然后剩下80万按办公和生产的面积来分配么?假设办公10%生产90%,借:管理费用48万(前面四个月40万+后面八个月办公的8万)制造费用72万 贷:银行存款 这样么?我想问的是前面问的那个问题:制造费用72万可以一直挂着以后8个月结转到生产成本里么?还是说怎么操作?
按月分摊,不能一直挂着。 没有生产时记管理费用。。生产实际制造费用。
就是11月开始就每个月都有生产了,具体分录是如何啊以后每个月分摊的,就是我前面那个分录写了之后,还应该做的分录是什么?
因为发票已经一次性收到了问题在于,不是按月开给我们的
然后待摊费用这个科目又取消了,就不知道分录怎么做
记预付 贷银行 借成本费用 贷预付 这样做 自己再做一下分摊表
我不理解的就是借成本费用,这里金额填的是多少?因为收到发票还有进项税抵扣,那我肯定是按发票的金额来填这个成本费用吧?还是说按当月的分摊的金额来填?如果按发票的金额来填的话,那又扯回到我最开始问的问题了。如果按每月分摊来填,那帐做不平啊因为发票认证了都。
一个月摊多少金额就是填写多少?