你好,支付的分录是怎么做的?
你好,之前支付的货款是现金,现在又成银行,把之前支付的现金安原路退回,怎么记账?
老师好,公司之前都是现金收货款,现金支付货款,没有设置应收应付和银行存款这三个会计科目,现在该怎么调账呢?
老师,我之前支付的预付货款现在重新退回公司,我应该怎么入账?我之前做的是借:预付账款,贷银行存款
之前的平台费用,都是用现金支付的,现在平台把发票全部补过来了,但是之前的支出没有入账,都是私账,现在怎么处理这笔账务好些如果把之前的支出,全部做成现金支付,但是账面上没有这么多现金,应付账款也没有那么多,把发票按应付入账,应付就成负数了,这个要怎么处理
账上银行存款多,现金出现负数怎么办? 之前应该用银行存款支付的,写成现金支付了,现在怎么更正?凭证较多
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
支付分录:借:库存商品 贷:现金
借库存现金贷库存商品。
银行支付的时候,借库存商品贷银行存款。
可是现在现金又不退,说以后再拿货直接冲抵,该怎么做?
借预付账款 贷银行
你好,拿货时分录:借:库存商品 贷:现金 需要开发票时款做:1、之前付过款退款 借:应收账款 贷:库存商品 2、银行付款是 借:库存商品 贷:银行存款 3、现金不退直接冲抵货款 借:库存商品 贷:应收账款 你好老师,这样做对吗?
你好,可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。