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老师。我们财务报表上应付账款有负数,因为往来科目一付到底产生了负数。这样符合要求吗

2021-10-20 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-20 17:13

你好,你的应付账款应该重分类到预付账款里面,你账上可以做应付账款。

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快账用户1986 追问 2021-10-20 17:30

另外我问一下啊,我们是农业合作社,注册资本105万。实际到位股金50万。那我们年末分红按什么比例分呢

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齐红老师 解答 2021-10-20 17:35

号按照股权比例分红就可以的。

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齐红老师 解答 2021-10-20 17:35

或者你们自己约定,这个看自己。

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你好,你的应付账款应该重分类到预付账款里面,你账上可以做应付账款。
2021-10-20
“应付账款”项目=(应付账款+预付账款)明细贷余 “预收款项”项目=(应收账款+预收账款)明细贷余   应收账款 =(应收账款+预收账款)明细账借方余额-坏账准备   预付款项 =(应付账款+预付账款)明细账借方余额-坏账准备  你这个报表没有重分类吗这个按这个公式 ? 没有就你这个做账调出来吧,负数对应 借应收 贷预收 ,借预付 贷应付 
2021-01-11
您好,不可以哈,我的经验告诉您,期初数就按去年的,不要动,动了税务会有异常提示,我就是这样就税务查了查。我们改以后的报表好了,期初千万不要改哈
2023-04-09
是应收帐款贷方余额加应付帐款贷方余额,不是预付账款借方余额
2021-07-14
你好,复数有问题的,需要重分类一下。
2024-07-02
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