你好 你平常做账是 借“银行存款 贷”主营业务收入 增值税 这里是3% 你到了月末 借:增值税 这里是2% 贷:营业外收入

小规模纳税人,一个月的销售收入小于20万,未开票银行入账含税金额有15万,开票的5万,我入账作为销售收入的金额是按1%来算,还是按3%来算,会计分录如何写?增值税部分如何做分录
小规模纳税人,季度未超过45万,请问在填表申报增值税(未开票部分)的收免税额的金额是含税销售额还是不含税的销售额,不含税的话按照什么比例计算呢,账上是按照1%计算了增值税的。
3%的小规模纳税人按1%的普票季度30万免增值税的会计分录如何做?申报表上是免税税额是按3%计算出来的,在实际报税申报表上是3%计算出来的税额,而开票开的是1%的普票怎么入账
小规模,一个季度销售额,1%普票20万,适用3%税率的无票收入5万。做会计分录时3%的这个是按1%算税,还是3%算
我是小规模纳税人,季度销售总计是15万(不含税),那么可以享受免征增值税,那我这个会计分录怎么做,销售收入按实际收到的15万来计入吗?借:现金15万,贷:主营业务收入10万 这样做对吗?
请问小企业会计准则,去年 坏账损失,计入营业外支出-坏账 损失(不合适税前扣除),那我汇 算清缴调整要调整在哪里?A105090和A105000都要填吗
1、计提并发放工资会计分录分别是? 2、计提社保会计分录 3、缴纳社保会计分录
老师,负责28.48万,资产22.29,资产负债率是多少呢?
你好,在政务服务网修改认缴出资时间后,还需要其他操作吗?税务和工商要操作吗?
老师,我9月份异地预交的增值税,10月报所属期9月份的税时预交增值税金额没有带出来!(9月份预交增值税时选择的预交所属期选成了8月份)
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账