预付账款是没有问题的,如果以后确定也不能开发票的,那么就要把它冲平,借应付账款贷预付账款。
你好 预付了货款 货到了 可是 对方没有给我们开发票,那一直挂在预付账款吗?这样会不会有风险?请详细解答?
老师请问一下,我们公司7月份有一笔货款的预付账款,但是对方公司一直没有开发票给我,对方公司也开不了货款的发票,只能开服务发票。这种情况有什么办法解决吗?
老师,您好!公司两年前预付给对方一笔款项,但发票一直没收到,账目一直是按预付挂账,如果做无票费用可以吗,对汇算清缴会有影响吗,税务上会有风险吗
预付账款和其他应付款是哪一方有余额的?预付账款是借方余额,对方给你开了发票,借主营业务成本贷预付账款,这样做不就可以,没有余额了。 老师,那多出来的100万没有付款,那不是会有余额吗
老师,问一下,我们对公去年给上游打了130多万的购货款,货已经都发完了,对方一直没给我们开进项票,现在也不会再开了,我们这130多万一直挂预付款里,现在怎么才能平掉
其他债权投资发生减值,应借记“信用减值损失”科目,利润减少导致所有者权益减少,贷记“其他综合收益”科目,导致所有者权益增加,所有者权益一增一减,不会影响所有者权益总额。影响损益就会影响所有者权益吗老师
小规模纳税人,4月发生的业务收入,实际没收到钱,也没开发票,已经做账,5月开发票 收到钱。发票是放在4月还是5月
印花税买卖合同没有核定,需要自主申报吗?
老师,个体户注册农资店,有没有必要注册资金100万啊
老师们,我想请教一下,原来的会计在2021年的主营业务成本多结转了79228.12元,后面2023年税局查到要在2021年汇算清缴更正,原来的会计调增到其他上面去,调增完79228.12元也不用补交2021年汇算清缴的企业所得税,后续她也没有做账务处理,我现在需要补一笔分录吗?补的话该怎么做呢
老师,其他应收款法人是负数38万元,刚好实收资本未缴纳满,可以把这笔资金转为实收资本吗??这样不用归还给法人38万元了
我们是建筑公司乙方,现在欠底下供应商的款机械费运输费,他们已经给我们公司开过发票有些已经支付了一部分,甲方不付款,供应商告了劳动监察大队,现在业主以农民工工资的形式直接给他们发放了 我们该如何记账 这些人的个税谁来申报?发放工资的这些款项没有给甲方及业主开具发票,后续是否会被追索这部分的发票
印花税中的买卖合同包括取得的所有发票吗
固定资产加速折旧表怎么填表?有视频吗
老师,就是股东借公司的款,或者公司借股东的款,要有协议啥的吗,还是直接转备注就行
你好 货款已经付完了 借方应该是银行存款
没错的啊,你货入库要做一笔袋应付帐款的啊
刚开始的分录是 借方 预付账款 贷方 银行存款
然后货到店分录呢?
然后货到的分录怎么做的?
货到的时候没写分录? 应该是 借方 库存商品 贷方 预付账款 吧 然后怎么充平啊
我们是小规模公司
对了,这就说到同一个频道上了,然后就是我上面说的分录借应付账款 贷预付账款
可是前面我们一直没用过应付账款呀?
所以这就不对了。入库的分录都没做,怎么说财务的账是对呢?要补做
这种情况下入库和冲减的分录怎么做?
冲减的分录我上面已经给你写了,入库的时候是借库存商品或原材料贷应付账款。
我们是欠货款 只是对方没开票而已 这样的话 这样的入库的时候贷方应该是预付账款吧或预付账款和银行存款一起写?
好,预付账款贷方我在最下面的分录里面有的呀,请问你如果没有先付款的时候,你入库的时候是不是要做应付账款的?
你把我的话再好好的去理一下,领会一下吧,反正我的方法这样做是100%正确的。