你好,剩下的不支付吗?如果不支付的话,借应付职工薪酬,借管理费用负数红冲。

上个月计提的工资和这个月要发放的工资对不上,我要是冲销上个月的计提工资凭证,是做相反分录还是做红字分录?
工资上月计提了12000,借管理费用12000.贷应付职工薪酬12000.实际本月发放上月的工资是10000,该如何做分录呢,把多计提的处理掉呢
上月计提工资的总额和本月实发的总额不一样,分录要做处理吗,比如3月计提3月工资是2000,4月实发3月工资是1000,分录要冲掉1000吗,反之呢
老师您好!项目上的工资比如3月200万,4月实际发放100万,3月这个需要计提吗?分录怎么写呢?流动人员的工资
6月计提了工资,7月发放6月工资,发现实发总额比计提总额多了3分钱,6月已结账,不反结账的话,可以怎么调账,平账
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
老师,有社保,已退休,60+,意外定了10级伤残,赔偿金大概多少
老师,我们老板说签劳动合同,公司有骑缝章,个人只有一个签名,如果个人的丢了,说公司没给他签合同怎么办?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录
老师,库存的配件报废的分录是什么
老师,100万汽车购置税是多少
老师,我公司协助甲方开票100,我们是建筑公司,开给甲方9%的专票,后期我们也没有成本票,甲方说把这个100放到我们施工项目的结算中,假设我们收取税费是15,这个115甲方怎么给我们,因为发票我们只开100。我不太懂这一块
老师,我们是小规模建筑行业,我们老板要内账的三大财务报表,但是内账没记过销售发票和购进成本票, 比如1、公司收到货款 写的分录是 借: 银行存款-某账户 贷: 应收账款-某项目-某主材 2、公司付货款 写的分录是 借: 应付账款-某项目-某主材 贷: 银行存款-某账户 这样的话咋编财务报表?财务报表的主营业务成本和主营业务收入按什么写? 3、比如要25.12月份的财务报表或者25年1-12月份的全年财务报表。那我科目余额表应该选哪个期间? 4、现金流量表咋编写 5、老板要的报表还有必要给他报表重分类吗
老师,社保转入,个人身份中的工人与职员有什么区别
请问,小型微利企业所得税优惠政策?
那如果计提了1000,实发了2000,又怎么做呢
借管理费用贷应付职工薪酬。