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请问:招标代理公司,计提工资时,借,劳务成本;贷,应付职工薪酬。 发生专家评审费时:借,劳务成本;贷,库存现金。 收到服务费时,借,银行存款;贷,主营业务收入、应交增值税销项税。 结转成本分录:借,主营业务成本;贷,劳务成本。这样做分录对吗?

2021-10-21 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-21 11:51

可以,思路清晰,准确。

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快账用户2851 追问 2021-10-21 11:53

不敢确定对不对 ,还有老师,结转成本后付原始凭证,用自制成本汇总表可以吗?我把工资和专家评审费等汇总到一起做了表格,可以作为原始凭证吗?

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齐红老师 解答 2021-10-21 13:21

同类型的业务,可以根据汇总表做记账凭证

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可以,思路清晰,准确。
2021-10-21
你好, 计提劳务工资当成本时分录是 :借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金/银行存款
2021-04-30
你好!对的,就是你说的那样分几步
2022-06-30
上述分录处理完全正确,是这样的一个流程。
2020-10-29
结转 借主营业务成本贷劳务 成本
2020-01-13
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