您好,全额计提工资迟到扣款是在发工资时扣。
社保一般是当月扣除当月的,那么扣款时做的分录:借:管理费用-工资 3681.2(公司部分) 应付职工薪酬-社保 3681.2 借:应付职工薪酬-社保3681.2(公司部分) 其他应付款-个人社保 2558.4 贷:银行存款 6239.6 当月计提工资时: 借:管理费用-工资 30000 贷:应付职工薪酬-工资30000 代扣的个人社保部分冲回: 借:应付职工薪酬-工资2558.4 贷:其他应付款-个人社保2558.4 这个过程是否正确
老师,平时按照工资表做账时,计提应付职工薪酬时应该按照实发工资计提还是包含代扣社保等部分总额工资计提呢
请问员工工资中包含迟到扣款,那这部分怎么做账,应付职工薪酬里要包含这部分扣款吗?还是直接按扣除后的金额做应付职工薪酬账?
#提问#计提工资的时候,我要提现员工扣款(管理人员的扣款冲减应付职工薪酬,那我该怎么做分录呢,是做借方:管理费用_工资 红字 贷方:应付职工薪酬 红字 还是做 借:管理费用 红字 借:幸应付职工薪酬 蓝字?
员工个人缴纳的社保部分,也包含在应付职工薪酬吗?比如员工工资5000,扣社保459,那借应付职工薪酬就是5000,,贷其他应收款459,银行存款4541,对吗
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
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上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
那就是包含迟到扣款这部分金额去计提,然后发放的时候这部分扣款是做营业外收入吧?那申报个税的时候,是按实发金额扣款后金额去报税吧?
这样计算和发对。申报个税时。申报系统里收入填写应发工资的金额。
那老师,迟到扣款的金额报个税时填在哪里呢?
扣款营业外收入填写在利润表,营业外收入里。
不是老师,我是问申报个税的时候,迟到扣款这部分填写在哪里啊
不单独填写,按照。计提的应付工资金额填写在收入里。
那不是扣款的这一部分也要申报个税了吗?
是的,因为这是她在自己公司里,因为他错误扣了,如果不扣工资,他是另外要交上来钱的。
您说的我没明白,我是问,个人从工资里的迟到扣款,公司在给他填报个税的时候,个税申报里那个“工资薪金所得的表格”扣款要填写在哪里?您前面不是说个人迟到扣款不从“应付职工薪酬”里扣除吗?那这部分扣款不就也申报个税了吗?
扣款在个税申报里不单独填写。
应发工资申报这个扣款是交个税了。
也就是您说这个扣款是不能从工资中扣除,是要按扣款前金额申报个税吗?
对 ,就是这个意思 的
可是计算工资个税不是应该按照员工实发金额来计税么?迟到扣款这部分员工也没有收到钱啊?为什么还要交个税?
这个是从工资里扣不了钱,如果不从工资扣他,另外要交上来钱了,这样说明白吗?
应发工资100元,扣了20元罚款,这20元要不从工资里扣,他也是要从兜里拿出来20元交给企业。应发工资100元是不变的。
我感觉您没有正面回答我的问题,我们不允许收员工现金的,就是我这20就从员工工资里扣了,是不是给他申报80块收款的个税就行了?然后我个税表怎么填
就是说,在“本期收入”那里直接填80?还是在“本期收入”那里填100,然后“其他”项那里填20?
应发工资100,填写在工资表的收入里申报个税。 迟到扣款在个税申报表里不体现。不填写
哦哦,那老师您的意思就是按100申报个税
你好,是的,就按100元申报。你好,是的,就按100元申报。