您好,全额计提工资迟到扣款是在发工资时扣。

老师,平时按照工资表做账时,计提应付职工薪酬时应该按照实发工资计提还是包含代扣社保等部分总额工资计提呢
请问员工工资中包含迟到扣款,那这部分怎么做账,应付职工薪酬里要包含这部分扣款吗?还是直接按扣除后的金额做应付职工薪酬账?
#提问#计提工资的时候,我要提现员工扣款(管理人员的扣款冲减应付职工薪酬,那我该怎么做分录呢,是做借方:管理费用_工资 红字 贷方:应付职工薪酬 红字 还是做 借:管理费用 红字 借:幸应付职工薪酬 蓝字?
员工个人缴纳的社保部分,也包含在应付职工薪酬吗?比如员工工资5000,扣社保459,那借应付职工薪酬就是5000,,贷其他应收款459,银行存款4541,对吗
打个比方,工资做账时候扣除了社保公积金比如按100做的账入了应付职工薪酬,然后挂在个人部分的其他应收款社保公积金这块,怎么冲啊,,,因为应付职工薪酬已经是扣除后的金额了
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
请问老师,查账征收个体户交企业所得税还是经营所得税,税率多少
驾校承包出去后,账务怎么处理
您好,我司是一般纳税人,购买打包的物料,商家开不了专票,开普票可以吗?不然只有收据了
老师,支付员工工伤费5万,收到工伤保险赔款4万,差额1万分录怎么做?
会计上要做固定资产报废处理的话,实际需要什么手续?如果资产其实没有报废,只是闭店后股东拿走了,让会计做报废处理,那需要什么手续呢?有什么可行性的操作
老师,生产型企业出口外购的货物,采购货物的进项税可以正常抵扣吗?还是要做进项税转出?
原材料发票凭证摘要可以只写原材料及发票号,不写具体原材料的名称吗
那就是包含迟到扣款这部分金额去计提,然后发放的时候这部分扣款是做营业外收入吧?那申报个税的时候,是按实发金额扣款后金额去报税吧?
这样计算和发对。申报个税时。申报系统里收入填写应发工资的金额。
那老师,迟到扣款的金额报个税时填在哪里呢?
扣款营业外收入填写在利润表,营业外收入里。
不是老师,我是问申报个税的时候,迟到扣款这部分填写在哪里啊
不单独填写,按照。计提的应付工资金额填写在收入里。
那不是扣款的这一部分也要申报个税了吗?
是的,因为这是她在自己公司里,因为他错误扣了,如果不扣工资,他是另外要交上来钱的。
您说的我没明白,我是问,个人从工资里的迟到扣款,公司在给他填报个税的时候,个税申报里那个“工资薪金所得的表格”扣款要填写在哪里?您前面不是说个人迟到扣款不从“应付职工薪酬”里扣除吗?那这部分扣款不就也申报个税了吗?
扣款在个税申报里不单独填写。
应发工资申报这个扣款是交个税了。
也就是您说这个扣款是不能从工资中扣除,是要按扣款前金额申报个税吗?
对 ,就是这个意思 的
可是计算工资个税不是应该按照员工实发金额来计税么?迟到扣款这部分员工也没有收到钱啊?为什么还要交个税?
这个是从工资里扣不了钱,如果不从工资扣他,另外要交上来钱了,这样说明白吗?
应发工资100元,扣了20元罚款,这20元要不从工资里扣,他也是要从兜里拿出来20元交给企业。应发工资100元是不变的。
我感觉您没有正面回答我的问题,我们不允许收员工现金的,就是我这20就从员工工资里扣了,是不是给他申报80块收款的个税就行了?然后我个税表怎么填
就是说,在“本期收入”那里直接填80?还是在“本期收入”那里填100,然后“其他”项那里填20?
应发工资100,填写在工资表的收入里申报个税。 迟到扣款在个税申报表里不体现。不填写
哦哦,那老师您的意思就是按100申报个税
你好,是的,就按100元申报。你好,是的,就按100元申报。