你好对的是这么做的

请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
哪个计提支付分录是对的?借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ?
对方那个也是财务,是我这样做错了。 要这样做 付社保时:借:管理费用-社保费 借:其他应收款-员工社保部分 贷:银行存款 计提工资时, 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 付员工工资时,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-员工社保部分,贷:银行存款,这样,就平账啦
员工个人缴纳的社保部分,也包含在应付职工薪酬吗?比如员工工资5000,扣社保459,那借应付职工薪酬就是5000,,贷其他应收款459,银行存款4541,对吗
老师:我缴纳社保时:借:应付职工薪酬-社会保险费单位部分,借:其他应收账款一社会保险费个人部分,贷:银行存款,现在我发工资时借:应付职工薪酬一工资,贷:其他应付款一员工个人社保个人负担,贷:银行存款。这上面其他应付和其他应收-社保个人部
公司法定代表人回国述职的机票、餐费、车费、住宿费入什么费用呢?
我们这个公司是一般纳税人,去年的收入是自己私户转的钱养着这个公司,24年的时候之前的会计做了20万的虚假营业成本,走的时候也没跟我说,25年去年没有营业成本,现在汇算清缴营业成本是0,怎么处理
老师应付职工薪酬,以前会计遗留的问题挂账100多万,该怎么处理呢,就直接的办法是小企业准则直接调到未分配利润吗?
老师我公司出售了一台车,入帐时都需要什么材料
老师,你好,公帐收了钱,没开票,后面也不开票了,要怎么调平,谢谢
老师,收了款不开票怎么做
老板去外地出差回来拿了十几张有飞机票打车票住宿票,开票日期是他回来那天,但是他没有告诉我是哪一天去的,也没有购票详细,可以做账付款吗?那我给他写报销单怎么写明细呢
我们2025的企业所得税退税1000多,我们是不是可以不退税,然后在后面用这个金额抵税的?
你好,老师,请问下我申报25年年终奖,我是在1月所属期申报的,也就是2月操作的,但是员工在个税汇算清缴的时候没有体现出来25年这笔年终奖,把24年的年终奖体现出来合并纳税了,请问这是什么原因啊。
请问老师,本公司上年度收到被投资公司投资收益100万,现在汇算清缴的时候需要填写投资收益纳税调整明细表,怎么填写啊