您好: 固定资产清理账务处理。 固定资产转入固定资产清理。 借:固定资产清理。 借:累计折旧。 借:固定资产减值准备。 贷:固定资产。 出售固定资产收到款项。 借:银行存款。 贷:固定资产清理。 贷:应交税费-应交增值税-销项税额。 结转清理损益。 借:资产处置损益。 贷:固定资产清理,如果卖赚了,做相反分录
固定资产清理怎么做账务处理的
固定资产清理账务处理怎么做么
固定资产清理怎么做账务处理?
老师,我公司处理了固定资产,没有其他收入和费用 清理固定资产的时候我的账务处理是 借:固定资产清理 69634.21 累计折旧5778.18 贷:固定资产75412.39 那结转固定资产清理的账务处理怎么做
老师,固定资产清理结转的时候怎么做账务处理
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?
同学,您好如果我解答满意,麻烦你给个好评,不然这个问题一直在这挂着