你好,直接做到福利费里面计提就可以。
老师,我们中秋节发放的月饼,本月收到了发票是不是应该计入员工福利,报个税时候是不是要分摊到个税里,请问老师具体怎么入账呢
老师,请教,我家公司总拖欠工资,我每个月计提当月工资入费用,而个人收入申报系统按每月实际发放数申报的,比如,20年9月发放了7、8月两个月,就申报7-8月工资,在7、8月当月没有发放工资的就零申报收入,这样做下来,9一12月工资计提了但是没有发放,我在个税收入零申报了,今年21年1月发放了,那这个9一12月工资是21年1月申报?对吗?我觉得好像做错了,老师,是不是计提后就要申报个税才对呀?是不是,这个1月申报去年20年12月个税时就全部申报9一12月工资收入?老师,求教!
老师中秋节我们工厂购买礼品发放给员工 月饼960元(无发票,只有收据)水果和油有发票 无发票的部分可以入账吗? 计提时 借:生产成本-中秋福利费 贷:应付职工薪酬-中秋福利费 发放时:借:应付职工薪酬-中秋福利费 贷:银行存款 每人发放礼物金额为206元 那本月工资申报的时候是不是每人要增加206元申报工资 (如某人工资3000元 申报的时候要填写3206元) 其中960元是不是在2022年要做纳税调增
老师,中秋节福利形式发月饼,人均差不多200,申报9月个税时要记入工资申报,那计提9月工资时要计入总额计提麽?
老师,20231-3月工资都没发,之前申报1月2月工资的时候按计提申报的,先扣了个税,3月申报时候零申报,现在想发1-3月的工资,输入系统,3月工资表不交税了,那到底要不要交税?
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
我们的福利费都是直接计入管理费用下的员工福利费,应付职工薪酬没有这个耳机科目。那就是工资还是按照平时正常的计提咯,不加入中秋福利这200。只是申报时要计入
应付职工薪酬二级科目你可以增加上一个 是
不了,以前都是归去管理费用下的。明年再换过来可以吧? 那我这次就先计提货币工资部分,不含福利的。
你好,可以的,可以这么做。