你好,之前的分录是怎么做的?
老师,我去年装修费计入管理费用去了,现在我今年5月想更正去年的,是不是要先冲红,在做一笔正确的分录
去年12月,一张收入凭证做错了,今年一月红冲了。改怎样修改,请老师指教,正确的分录,谢谢
老师,你好!请问20年11月份有一张凭证科目写错了,到了22年1月份才发现,这个账务处理怎么做,是做一张红冲凭证,再做一张正确的吗?
老师,去年录成本录在了另一个项目今年才发现是要修改过来先红冲再录一张正确的凭证吗?
老师,去年12月开错了一张专用发票,备注栏写错了,跨月了,对方没抵扣,今年1月把票退给我们了,我们又红冲了这张发票,又开了一张正确的,那我这个月怎么做账?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
红冲2020年12月15日,借--(红字)第15号凭证,银行存款,收到服务费124018.56,贷--(红字)应收账款124018.56。 调整2020年12月15日第15号凭证,借-银行存款124018.25,贷-应收账款124018.25。
直接做相反的分录就可以
去年12月结账,我没发现对账单,比账面少0.31元。后来发现,对方单位少付了0.31。今年1月,我直接冲红错误凭证,做了新的凭证。后来对方结清了应收账款。我发现,现金流量表,还是差0.31
帐已经平了,现金流量表,还差0.31。就是因为上一年,错了。该怎么改。调整以前年度损益,的凭证怎么做
账是对的,你现在应该修改现金流量表。
怎样改表?
你的现金流量表是在提供服务销售货物收到的现金做的吗?如果是的话,在这里面修改减少0.31。
是销售劳务。直接手动修改电脑数字?
更正申报里边你能修改吗?
申报可以修改。我目前想知道,怎么改软件,让现金流量表,变正确了
你好反结账,修改这个。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。