同学,你好,这个对的

老师 我们公司8月份多交了税款,税务局给我们办理了退税,但是这个月报税的时候增值税主表第32行显示期末未交税款(多缴为负数)正好是我们办理退税的金额,这样显示正确不?
老师 我们家是一般纳税人 2021年6月有多交的税款7月税务局给退回来了,2022年为什么还在增值税主表还第25行和第32行显示期初未交税款多缴为负数呢?
是这样的,我是一般纳税人,在2022年4月份的时候应缴税3477.63 ,税都已经交了,但是因为疫情原因,我们陕西这边要延迟缴税,税务局又把税给我们退回来了,在今年2月份税缴进去了,导致我现在的申报表32行,期末未缴税额是—3477.63,这个负数我应该怎么处理,申报表怎么操作一下就平了?谢谢老师
老师好,我这个月更正了个23年11月份的申报表,缴了一些税,我这补缴的税款我在申报表上怎么体现。第一个图片32行期末未缴税额包含11月份正常的税款1729.24和我更正后应该缴的9318.38,到更正12月份报表第二个图片33行欠缴税款里显示,其实我是在这个3月交完了,我想问一下这怎么弄这个数
老师,我增值税申报表里的期初未缴税额一直是负数,金额是-867.29,当时因为申报重复了所以多交了867.29,但是这个税额2022年8月份已经退到我们账户了,怎么还一直是负数老师
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?