30栏和25蓝填写一样的,你看一下下一个月还出现负数吧
老师你好,增值税一般纳税人申报表里,为什么期末未缴税额一直都是负数啊,只要是不用缴税的月份一直都显示这个金额,谢谢了
老师 我们公司8月份多交了税款,税务局给我们办理了退税,但是这个月报税的时候增值税主表第32行显示期末未交税款(多缴为负数)正好是我们办理退税的金额,这样显示正确不?
是这样的,我是一般纳税人,在2022年4月份的时候应缴税3477.63 ,税都已经交了,但是因为疫情原因,我们陕西这边要延迟缴税,税务局又把税给我们退回来了,在今年2月份税缴进去了,导致我现在的申报表32行,期末未缴税额是—3477.63,这个负数我应该怎么处理,申报表怎么操作一下就平了?谢谢老师
老师您好,我增值税申报表中的第25行期初未缴税额(多缴为负数)、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补(退)税额,比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表,那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额,对吧,那么第25行和30行,请您帮我解释下,我迷糊了。蟹蟹老师
老师,我增值税申报表里的期初未缴税额一直是负数,金额是-867.29,当时因为申报重复了所以多交了867.29,但是这个税额2022年8月份已经退到我们账户了,怎么还一直是负数老师
小规模纳税人取得机动车销售统一发票车价121946.9,增值税15853.1,首付40000怎么写分录
不投资新项目时,为什么,股东权益减去2500万元了?
你好,老师,天然气充值5000,然后,对方开了一个专票9个点。不含税金额:4587.16,税费:412.84 分录怎么做比较合适
购买原材料100吨,对方要给我们钱,我库存是正数,账就不对了,金额我改成负数,吨数就成负的了,这个凭证怎么做呢
老师 我想问下如果增值税有尾差,0.01元计什么科目合适
老师 我们有家供货商不能给我们开发票 这种怎么操作能抵企业所得税 怎么转账合适呢
老师,今年给员工发了去年欠他的工资105000元,之前没有给他申报个税。今年给他申报了105000元,扣个税要17600元,可以有别的办法少交点吗
老师早上好,麻烦问一下,科目余额表中周转材料本期发生额借方和贷方本期发生额有数据而且一致,在填资产负债表时应该填在哪一个项目?还有研发费用有研发支出本期借方发生额,本期贷方发生额和期未余额借方有数据在资产负债表怎么填?请老师指点一下?谢谢老师了
老师,收到电子承兑,借应收票据明细是欠款单位,贷应收账款,明细也是欠款单位,对吗?
请问一下老师,法人合伙企业股东A收到对外投资的分红以后,又再次分给自己的法人股东合伙企业B,那针对分红的税,是A收到的时候交还是B收到的时候交呢?
25和30栏的数据不是自动带出来了吗老师,能修改吗
25是自己出来的 30可以修改
那我本年的本期已缴税额数据就不对了,他这是2022年退回来的
你好,因为你25栏出现了负数,你一直不处理,它就显示的不对
他正确的处理方式其实就是在2022年8月退回来的时候申报表的第30行就应该把退回来的数字填上对吧老师
次月的是的 六月份申报的,如果你是七月份退回来的话,他填写负数
那如果我下个月第30栏修改一下,本期已交税额的数据和账上就不一样了,有没有什么影响呀老师
好,这个没有影响的,你今年应该都是不一样的。
他第一次出现了负数之后,他往后的那些月份都不对。第一次出现负数,你没有处理,然后往后的月份它出来的都是不对的。他和上一个月的应补税款就不对应。
但是他2022年退回来的和本期没有关系呀老师
你从2022年开始就不对,所以他一直都是累积出来的,它只要出现了负数,它就出来的都是一直这个负数他改不了。
所以只能在第30行改,没有别的办法了是吧
对的是的,是这么做的。
好的谢谢老师
还有去年本年利润忘记结转了,我结转在今年7月份可以吗,有没有什么影响
没有影响,在这个月补上就是。