30栏和25蓝填写一样的,你看一下下一个月还出现负数吧

企业从宏达公司购入AB两种材料A材料计划成本为¥32,000B材料交完成本为¥44,000,用计划成本法核算A材料买价¥30,000增值税额3900B材料买价¥40,000,增值税额5200材料羽毛企业尚未入库,尚未支付货款承接上题,次日材料验收入库,并以银行存款支付,写出分录
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
25和30栏的数据不是自动带出来了吗老师,能修改吗
25是自己出来的 30可以修改
那我本年的本期已缴税额数据就不对了,他这是2022年退回来的
你好,因为你25栏出现了负数,你一直不处理,它就显示的不对
他正确的处理方式其实就是在2022年8月退回来的时候申报表的第30行就应该把退回来的数字填上对吧老师
次月的是的 六月份申报的,如果你是七月份退回来的话,他填写负数
那如果我下个月第30栏修改一下,本期已交税额的数据和账上就不一样了,有没有什么影响呀老师
好,这个没有影响的,你今年应该都是不一样的。
他第一次出现了负数之后,他往后的那些月份都不对。第一次出现负数,你没有处理,然后往后的月份它出来的都是不对的。他和上一个月的应补税款就不对应。
但是他2022年退回来的和本期没有关系呀老师
你从2022年开始就不对,所以他一直都是累积出来的,它只要出现了负数,它就出来的都是一直这个负数他改不了。
所以只能在第30行改,没有别的办法了是吧
对的是的,是这么做的。
好的谢谢老师
还有去年本年利润忘记结转了,我结转在今年7月份可以吗,有没有什么影响
没有影响,在这个月补上就是。