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老师,上月做了一笔借:应收帐款10000 贷:主营业务收入-10000 这个月做销项税需怎么调整?

2021-10-21 20:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-21 20:29

同学你好!这个的话 借:主营业务收入       应交税费-应交增值税-销项税额 价税分离的哦

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快账用户1267 追问 2021-10-21 21:19

老师,主营业务收入负10000。 调为正数是吗?

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齐红老师 解答 2021-10-21 21:23

你这个上面的分录    为什么借方是正数   贷方是负数   ?这样借贷也不平衡呀  以为你多打了个负号的

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快账用户1267 追问 2021-10-21 21:24

应收帐款也是贷方,不好意思打错了

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齐红老师 解答 2021-10-21 21:26

这个你本身就是一个冲减收入的分录    这样的话 借:主营业务收入       贷:应交税费 这两个  也都是负数的

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快账用户1267 追问 2021-10-21 21:28

嗯嗯,好的

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齐红老师 解答 2021-10-21 21:30

嗯嗯,如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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快账用户1267 追问 2021-10-21 21:32

老师,还有一个问题请教一下,就是上月销项税多做了2400 主营业务收入少入了2400 本月调整 贷:主营业务收入2400 贷:应交税费 -2400这样对吗?

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齐红老师 解答 2021-10-21 21:40

这个的话  是对的哦

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快账用户1267 追问 2021-10-21 21:42

OK,谢谢啦,老师

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齐红老师 解答 2021-10-21 21:42

不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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快账用户1267 追问 2021-10-21 21:54

老师,第一个问题除了借:主营业务收入 贷:应交税费,两个都是负数,还有其他的分录调整嘛

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齐红老师 解答 2021-10-21 21:54

其他不涉及的呀   没有了哦

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同学你好!这个的话 借:主营业务收入       应交税费-应交增值税-销项税额 价税分离的哦
2021-10-21
 发货: 借:发出商品  贷:库存商品 客户签收: 借:应收账款 11300 贷:主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税1300 借:主营业务成本 贷:发出商品 
2021-12-10
你好,没错,这个就是这么做的。
2021-12-07
贷预收账款贷主营业务收入负数。
2021-11-12
您好 借应收账款 借方红字 贷主营业务收入 贷方红字
2020-09-08
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