同学你好!这个的话 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 价税分离的哦
企业无票收入10000,会计分录,借 银行存款10000,贷 主营业务收入10000/(1+13)应交销项税10000-10000(1+13)。 在报税报了无票收入以后,次月对方要求开发票,我前一个月做的会计分录需要修改么
老师,上月做了一笔借:应收帐款10000 贷:主营业务收入-10000 这个月做销项税需怎么调整?
老师,我现在用新的收入准则做帐,发货,客户签收就做,比如,货是10000,增值税是1300借,应收帐款10000,贷,主营业务收入10000,等开票在做一笔,借,应收,1300,贷,应交增值税,销项,1300,是这样吗
老师,我现在用新的收入准则做帐,发货,客户签收就做,比如,货是10000,增值税是1300借,应收帐款10000,贷,主营业务收入10000,等开票在做一笔,借,应收,1300,贷,应交增值税,销项,1300,是这样吗?
老师,民非企业不可以享受残保金优惠政策吧?
买的软件,开票信息系统服务,聚水潭软件,40多万,计入固定资产还是无形资产合适呀,后期每年还有20万左右的费用,该计入固定资产还是无形资产合适呀
公司新规,5年内必须实缴,有别的办法短时间内不实缴或者少实缴吗?
个体户工商已注册,先去刻章、银行开户、财务税务上线是吧
小企业会计准则,工程施工行业,可以执行新手区会计准则吗?
公司两年前买了一辆二手车,如今又处置出去了,需要交税吗
老师,当月开出销售发票,当月也收到货款了,可以不用应收账款过渡下吗?直接做借银存,货主营业务收入,应交增值税?
进项税加计扣除到现在借方还有两万多的余额,现在还可以抵扣增值税吗,要怎么做才能抵扣呢
股权激励10万x10%一2520=4780实际交个税,计算结果有没有错?研发加计扣除,按工资薪金支出:实际发生10万十加计扣除10万,共税前可扣除20万?
老师好,我们是主营水利工程公司,找朋友开了几家个体户给主公司开票。把钱打过去以后怎么把钱再回到主公司法人或股东账户上。
老师,主营业务收入负10000。 调为正数是吗?
你这个上面的分录 为什么借方是正数 贷方是负数 ?这样借贷也不平衡呀 以为你多打了个负号的
应收帐款也是贷方,不好意思打错了
这个你本身就是一个冲减收入的分录 这样的话 借:主营业务收入 贷:应交税费 这两个 也都是负数的
嗯嗯,好的
嗯嗯,如果对回答满意,请五星好评,谢谢
老师,还有一个问题请教一下,就是上月销项税多做了2400 主营业务收入少入了2400 本月调整 贷:主营业务收入2400 贷:应交税费 -2400这样对吗?
这个的话 是对的哦
OK,谢谢啦,老师
不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢
老师,第一个问题除了借:主营业务收入 贷:应交税费,两个都是负数,还有其他的分录调整嘛
其他不涉及的呀 没有了哦