借:应交税费简易税 贷:营业外收入

老师,请问下,小规模开票做收入的时候价税分离,如果说都是免税的,应交税费简易税科目应该怎么处理?
老师,我是小规模纳税人,我开出发票还没收到款,我是这样做分录吗? 借应收账款 贷营业收入 贷应交税费-应交增值税 小规模纳税人也要做应交税费这个科目吗?到时候我是不用交的这个税的科目怎么处理?
你好,小规模收入没有开票,是开收据的,那我价税分离按3%分离做?是1%的季度30万免增值税的。如果是的话,借应交税费应交增值税 贷营业外收入。
请问老师,小规模确认收入的时候做了应交税费,如果一个季度没达到30w,我这个应交税费怎么进行账务处理?
老师 ,请问小规模虽然开票有免税,做账的时候那个增值税应该怎么处理
你好,请问50万实收资本印花税是125万还是62.5万,小微企业
今年发生坏账,没有做坏账和资产损失,可以吗?证据链条不足
请问,1月发放的年终奖金个税如何计算的?是与12月份工资合并在一起计算的?还是作为单独一个月(独立出来)计算的?
老师您好,我想咨询下,我公司现在应纳税额250万左右,还属于小微,但是汇算清缴的时侯有纳税调增83万,这样可能就享受不了企业所得税小微政策,那交所得税是按超300万的部分交25%的所得税,还是83万全额交25%的所得税
老师,一般纳税人13的税率,客户想要普通发票,我这边账务处理时需要单独体现销项税吗?还是全额计入收入
5块钱算一股份的话,那么50算多少
企业所得税申报表里面有一项资产损失是或者否是什么意思?
老师,民非组织企业所得税年报的营业成本数据以包含管理费用,但是在管理费用一栏又自动跟出数据,导致营业利润与年度财务报表中的业务活动表算出来的数据不一致,怎么解决?
应交税费是负数是因为有进项留底吗
老师,我想请问一下,小规模纳税人,做账入固定资产,需要考虑税费?
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!