你好,没问题,是可以合并到一起的。

老师,请问我在应收账款科目和预收账款科目都挂了账,想合并为一个科目可以吗?
预收账款和应收账款可以只挂一个科目吗?
老师 ,应收账款和预收账款, 我可以统一都做应收账款科目吗
老师,请问以前会计记账凭证上写的 摘要:应收账款和预付账款科目合并 借:应收账款5000 贷:预付账款:5000 请问这两个科目可以合并吗?一般在什么情况下使用?谢谢
请问老师应收应付账款科目可以用预收预付科目代替吗?
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
好的 那摘要怎么写呢?
摘要就写合并应收账款和预收账款。
嗯嗯 好的 那如果应付账款没有挂账,预付账款有挂账,可以将预付账款合并到应付账款吗
对,可以合并到这个里面
那这样的话 应付账款余额是负数 是没有问题的对吧
对,没问题,这个没啥事儿。
好的 谢谢老师啦~
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。