学员你好,如果你们亏损确实属实,不怕税务查账,可以执行退税,如果你们两套账,那么建议多少交一些

您好,我问你个问题,企业所得税,预提未交,以后年度亏损所以一直没交,是不是说这种情况,所得税季度纳税申报,年度汇算清缴,比如一季度盈利纳税申报交税然后做账,结果后几个季度一直亏损,年度汇算清缴也是负的所以不用交税,然后正常情况下是要冲这笔帐,但是企业没冲,都有两年了,我今年想着把它冲掉
老师,第四季度预缴所得税表中,以前年度弥补亏损带出数,汇算清缴时这笔就没有了,为什么?有遇到过这种情况吗?应该如何处理?
老师您好,我们公司三季度利润挺高,发票收入这些都一致,但是预计四季度会亏损。现在9月中旬,下个月要预交企业所得税,请问像这种情况,有没有什么合理的办法,不预交三季度很多的企业所得税?
我单位上年四个季度都亏损,也没有交企业所得税。汇算清缴时出现这种情况,如何处理? (请纯理论老师不要接手回答。)
老师好,我2022年度企业所得税还没有申报,现在先申报2023年第一季度企业所得税时,因为第一季度主营业务亏损,有营业外收入,总利润盈利,弥补以前亏损那栏填不了,但是前几年都是亏损的,理论第一季度不要交企业所得税,是因为是不是要先汇算清缴2022年企业所得税后,亏损的数据才会过来,才能申报2023年第一季度是企业所得税,谢谢。
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行