同学你好 这样看没问题

老师,我想问一下现在新接手的账,是不是要把上月初的资产负债表、利润表、现金流量表的数据先录入做账软件中。然后再根据提供的原始凭证去做会计凭证?那如何确定对方给我的这些数据是正确的?
请帮我看一下新建账套处,数值天的对不对,根据利润表内容的填写是否正确
我想咨询一个问题,我这边根据明细账,总账,还有科目余额表录了一个期初,我反复检查一下数据都对起来了,但是账套显示 资产负债表和利润表的勾稽关系不正确。 是哪里出了问题,可否给我讲解一下
根据科目余额表,已经填写了对应的数据,生成账套的时候,提示初始数据不平衡,看了下,只有本年利润数据没有填写,这个怎么填,初始数据里本年利润期初余额方向是贷,但是我的科目余额表里的本年利润是在借方,在初始数据里,本年利润应该怎么填写数据
老师,公司刚新建账,这是我根据老板给的数据录的初始余额,不平的放未分配利润了,感觉不对呀,麻烦帮我看一下好吗?但是我又只有这些数据
老师,请问一下,我们公司是生产加工企业,员工都在工地上班,发工资的时候是不是一定要员工签名呢?平时工资都是从银行转账,员工可以不用签名吗?(董孝彬老师)
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
老师,私车公用,租金:广州的市场公允价一般在哪个价位?
老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
个人出勤扣款是在应发里面吗?属于税前工资的一部分吧