您好,借固定资产,贷其他应付款
购买固定资产,公司账户上没有钱,法人垫款怎么做账呀?
公司之前购买的固定资产是股东垫付的钱,会计报表上登记的是其他应付款,现在直接从公司账户上转一部分账给股东,备注还款,这样是不是没有问题
老师,购进固定资产付款怎么做账?发票到了又怎么做账呀?多少钱以上可以做固定资产科目呀?
老师你好,公司户上的钱之前买的时候是法人自己付款买的,之前的会计做账,借:固定资产 应交税费-进项税额 贷:应付账款,现在要还款给法人了,账怎么调整
老师,公司买的公寓过户到法人名下,账上固定资产要怎么做清理
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
法人需要把钱转到对公账户上再付款吗?还是可以直接付款款,开票,把付款凭证和发票用来作为记账凭证?
您好,可以直接付款,也可以转对公再去支付都可以
好的,谢谢
正规是转对公再支付,私户直接付款,需要给对方一份委托付款协议书
好的,转对公再付款需要以公司的名义签一个法人借款什么的吗?
是,写一个借款单就可以
好的,谢谢
好的,我先回复别的学员了