借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

公司买了固定资产过在股东个人名下,怎么做账
老师,您好。请问下法人购买的二手车5千元,是否适合过户到公司名下做固定资产。
车子在公司名下,要过户到老板名下,车子固定资产折旧没提完,按固定资产清理处理的话,要开票交税老板不愿意,要怎么处理
老师,公司买的公寓过户到法人名下,账上固定资产要怎么做清理
老师,公司公寓过户给法人,0过户的,公司开票给法人怎么做账务处理
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
是0过户的
把银行存款改成销售费用,需要赠送,视同销售。
公司也给法人开了发票
你好,那就按照上面的来做,把银行存款改成销售费用。
为什么要转销售费用
后赠送,视同销售,你也可以放到管理费用
开了发票了纳,开的发票那个怎么做账务处理
借销售费用或是管理费用 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税。