同学你好!请稍等,这就帮你解答
老师能帮忙看一下第二题怎么写嘛,第4,8,9三个小题
老师帮忙看看第四题怎么写
老师。你好,可以帮忙看看这题的第二笔分录怎么得来的吗
老师这题的第三问和第四问帮忙看一下怎么做
老师,能帮忙看看第26和第30题吗,分录怎么写
老师给出纳转备用金,怎么做分录,做其他应收款出纳名字,还是其他应收款备用金
原材料入库,结转算成本
试验队入住酒店发票怎样开具?是一间一间的开票还是汇总一起开票,然后后面附加清单明细加公章?
老师,公司租的配送车辆又转租出去。外账上不提现这个业务,内账上收到承租方打来的租车费,是计入其他业务收入吗?
食品制造工厂每天能算出成本盈亏吗?
老师,烟酒的发票能当费用票吗?
老师 收入这一章,比如预估客户退500件,实际发生时只退400件,客户少退了,代表卖的多,要多交增值税(销项税),在借方又代表一般纳税人可以抵扣,少交税。那么贷方的银行存款里面除了包含当期退的货款还有多花的销项税税,这样理解对吗?
老师,收到税务局的个税手续费返还款,比如,个税手续费返还192元。是做,借银行存款192,贷营业外收入181.13,贷应交税费-应交增值税-销项税10.87。是这样做吗?增值税税率按照6%来计算
工程劳务主要的成本有哪些、实务做账流程
老师,公司的材料成本发票大多是个体户,可不可以签一个总合同,以与收款的那个签,合同约定他不能及时供货由他去找供应商,然后给我们开发票,资金的话,喊开票方出委托
同学你好,久等了,这些题目没有提及是不是一般纳税人,我就暂且做一般纳税人解答啊 26. 借:预收账款8000 银行存款19000-8000+19000*0.13=13470 贷:其他业务收入19000 应交税费-应交增值税(销项税额)2470 27 借:管理费用917.46 应交税费-应交增值税(进项税额)82.57 贷:银行存款1000 28: 借:生产成本-A产品18000 生产成本-B产品12000 制造费用6600 管理费用10300 贷:应付职工薪酬46900 29. 借:管理费用-职工福利费6566 贷:应付职工薪酬-职工福利费6566 30.大修理费用应计入固定资产原值或长期待摊费用,这里没提及固定资产原值及折旧情况,金额也不大,建议计入制造费用 借:制造费用1000 贷:银行存款1000