你好,货物购入的成本是多少?你结转的分录是多少?

老师,你好!比如我7月份我系统上销售出库金额7万,成本 6万!有这种情况,有些货我们虽然打印销售出库单,但是实际还没有送货或者送货了但客户没有及时确认收货,那这部分是不是在7月份不能确认收入?但因为录了出货单了,7月库存减掉这部分了,该怎么做?
有一笔数,是因为疫情配送厨房食材给隔离人员的,政府让我们按人头配送,每人每天30元菜,杂货另算,政府1.2月份应付款给我们2万元,我们会计1.2月结转了成本,其他未做这笔数,7月份收到货款了,我应该怎么做分录,是不是借银行存款,贷主营业务收入2万就可以了,不需要结转成本和做其他了……
老师,我们公司有十几种产品,但是每次购进的时候他没有做明细,只做了一笔分录,借库存商品-存货,贷现金,。这个月发生的有赠送的产品和自用的产品,他都做销售收入了。但是都是做的成本(进货价格。)收入,结转成本也是进货的价格,他写的是,借主营业务成本 贷库存商品-存货 觉得他写收入的分录和结转成本的分录没有什么关系
老师,我们是外贸企业,供货方把机器先发给我们,等我们出口完按照报关单核算外汇成本后给开进项票,也就是我们让他根据我们要求开票。现在的问题是来票时,记入库存商品,然后直接结转成本,所以外销的库存商品就是0,但是仓库实际库存很多,因为发货的并未全部出口,这种情况库存商品怎么处理呢,账实不符,也不知道怎样才能相符。
老师,12月库存商品买货的发票没收到,但是卖货的发票我们开给了客户,因此我做了暂估库存商品入账,暂估这部门没结转成本,然后有结存,财物软件里的结存价格是移动加权法算出来的,我看了下它包含了暂估这部分的库存,现在收到发票了,我除了红冲暂估的应付账款,我还需要做什么分录吗?
老师好,火车票退票费如何做分录
个体户定期定额是季度申报啊?
经营者以自然人身份注册电子税务局账号,完成实名认证。 信息确认:登录后进入【新办纳税人开业】模块,核对工商系统自动带出的个体户信息(如名称、税号),确认后提交。 这个新办纳税人开业这个模块在哪里?
按照各项目归集的各类间接费用 如果结转 是结转到各项目主营业务成本里面还是结转到相应的费用里面啊 比如a项目 发生业务找到费 是结转到a项目主营业务成本 还是结转到管理费用下的业务招待费啊
老师,别人介绍了一个项目,现在跟对方签了分包合同,那就是只开分包票给他就可以了吗
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的
我收到一条会计学堂的退费短信,会计学堂要关了吗?
教堂做账用什么会计制度?
预计明年客户的钱收不到,那现在还能申请退税吗?
老师,安保公司,可以人员都是人力资源外包的吗?没有外包比例规定的吧
销售货物对应的成本就是590万 我按着进项发票的单价结转成本的
你好,你入库的金额590,出库也是590吗?
老师,你看看,这是金额
不是 收入是570万 我结转的成本是590万
开发票的确认了收入570万 开发票的这些货物结转了成本是590万
收入是570,你结转的成本,你看下你入库的成本是多少?
入库的成本也是570,你应该结转,这个结转不了590。
老师 我是这样做的 7月开了发票 根绝发票确认了收入 570万 在根据 开发票的这些货物结转了成本是590万
这样做不对吗
好不对的,你的收入绝对不能小于成本。
老师 主要是进项的单价 全都比销售单价高
这个咋办呢 出现负数 怎么解决
你好,你们实际是亏损销售的吗?
你这样的话,税务局容易查账的。
是啊 我们就是亏损 所以老板不做了
好的 老师 那我可不可以这样 我还有后面进项的没抵扣的进项发票 我先入库存商品 这样存货多了 库存商品就不是负数了
这样做,但是你库存商品出现负数不合理吧。
不是啊 老师 不是我做的不合理 而是进项单价太高 我们亏本卖的
出现负数贷方余额的那是哪一个科目?
库存商品 贷方余额 其余都是正常
你好 成本多结转同学。
结转的成本看你购买的价格。
老师 我们是这么个情况 我们实际结算是6000 但是是找托盘公司先帮我们付款的 所以他在单价加了40 给我们开的是6040 最后我们付了利息以后 他会把剩下的货物在单价上面减40出来 这样我按那个单价结转成本呢
你好,按照6000来结转的。 利息你单独做财务费用。
那利息 我怎么做分录啊
借财务费用贷,银行存款。
开发票的时候给你开到了产品里面吗?