你好,货物购入的成本是多少?你结转的分录是多少?
老师,你好!比如我7月份我系统上销售出库金额7万,成本 6万!有这种情况,有些货我们虽然打印销售出库单,但是实际还没有送货或者送货了但客户没有及时确认收货,那这部分是不是在7月份不能确认收入?但因为录了出货单了,7月库存减掉这部分了,该怎么做?
有一笔数,是因为疫情配送厨房食材给隔离人员的,政府让我们按人头配送,每人每天30元菜,杂货另算,政府1.2月份应付款给我们2万元,我们会计1.2月结转了成本,其他未做这笔数,7月份收到货款了,我应该怎么做分录,是不是借银行存款,贷主营业务收入2万就可以了,不需要结转成本和做其他了……
老师,我们公司有十几种产品,但是每次购进的时候他没有做明细,只做了一笔分录,借库存商品-存货,贷现金,。这个月发生的有赠送的产品和自用的产品,他都做销售收入了。但是都是做的成本(进货价格。)收入,结转成本也是进货的价格,他写的是,借主营业务成本 贷库存商品-存货 觉得他写收入的分录和结转成本的分录没有什么关系
老师,我们是外贸企业,供货方把机器先发给我们,等我们出口完按照报关单核算外汇成本后给开进项票,也就是我们让他根据我们要求开票。现在的问题是来票时,记入库存商品,然后直接结转成本,所以外销的库存商品就是0,但是仓库实际库存很多,因为发货的并未全部出口,这种情况库存商品怎么处理呢,账实不符,也不知道怎样才能相符。
老师,12月库存商品买货的发票没收到,但是卖货的发票我们开给了客户,因此我做了暂估库存商品入账,暂估这部门没结转成本,然后有结存,财物软件里的结存价格是移动加权法算出来的,我看了下它包含了暂估这部分的库存,现在收到发票了,我除了红冲暂估的应付账款,我还需要做什么分录吗?
个体户经营者交社保为什么用其他应付款
个体户经营者交社保为什么用其他应付款
专利的减费请求从专利局网站提交,请问,网址是什么
老师,注会战略中的分销和营销有什么区别?
个体工商户的经营个税是属于工商户交的还是经营者交的
工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?
企业24年9月做账补缴21年税款,有一笔税收滞纳金,计入以前年度损益了,当年企业亏损,企业所得税年度汇算清缴后,这个滞纳金的凭证要修改,在24年末将计入以前年度损益调整的滞纳金改计为营业外支出,补缴税款的事不变不改,就改滞纳金这个数,所得税汇算清缴需要更正申报,具体要改哪里?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
销售货物对应的成本就是590万 我按着进项发票的单价结转成本的
你好,你入库的金额590,出库也是590吗?
老师,你看看,这是金额
不是 收入是570万 我结转的成本是590万
开发票的确认了收入570万 开发票的这些货物结转了成本是590万
收入是570,你结转的成本,你看下你入库的成本是多少?
入库的成本也是570,你应该结转,这个结转不了590。
老师 我是这样做的 7月开了发票 根绝发票确认了收入 570万 在根据 开发票的这些货物结转了成本是590万
这样做不对吗
好不对的,你的收入绝对不能小于成本。
老师 主要是进项的单价 全都比销售单价高
这个咋办呢 出现负数 怎么解决
你好,你们实际是亏损销售的吗?
你这样的话,税务局容易查账的。
是啊 我们就是亏损 所以老板不做了
好的 老师 那我可不可以这样 我还有后面进项的没抵扣的进项发票 我先入库存商品 这样存货多了 库存商品就不是负数了
这样做,但是你库存商品出现负数不合理吧。
不是啊 老师 不是我做的不合理 而是进项单价太高 我们亏本卖的
出现负数贷方余额的那是哪一个科目?
库存商品 贷方余额 其余都是正常
你好 成本多结转同学。
结转的成本看你购买的价格。
老师 我们是这么个情况 我们实际结算是6000 但是是找托盘公司先帮我们付款的 所以他在单价加了40 给我们开的是6040 最后我们付了利息以后 他会把剩下的货物在单价上面减40出来 这样我按那个单价结转成本呢
你好,按照6000来结转的。 利息你单独做财务费用。
那利息 我怎么做分录啊
借财务费用贷,银行存款。
开发票的时候给你开到了产品里面吗?