你好,销售要结转成本,最好是有库存商品在开票!
老师 请教一个问题 我们公司是销售肥料的,我的库存商品产成品期末余额借方成负数了,这个该怎么做呢 预付出去的提货款,人家还没开发票来
老师,咨询,我们是今年四月刚成立的企业,食品生产企业,现在我们有生产销售,不过机器设备等还没开票进来抵扣,我们销售出去的货款客户要求开票,清问,我们现在是否可以去税务局购买金税盘开票
老师请问一下新公司刚才成立产品还没生产完成,客户来预订产品,还没有库存量的话可以开销售发票吗
请问老师,客户因我司产品质量不合格,把产品退给我公司并开具了发票, 我们入账退到不良品库:借:库存商品 进项税金 贷:应收账款 然后从成品不良品库领出返修:借:生产成本 贷:库存商品 返修完再入到良品库:借:库存商品 贷:生产成本 然后再销售,按照这个流程,分录做的对吗?
老师,我想问下,我们是新成立的公司,生产制造业的,目前接了一个单子,要开发票,但是我们的货还没有生产出来,还没达到完工产品成都。那这发票能开出去吗?那我这个销售成本又如何计算呢?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
好的谢谢
不客气祝你工作顺利,满意老师答复给个好评哦!谢谢