您好,没有余额表您无法录入期初余额
老师接别人的账过来,是要按科目余额表录初始数据还是报表,现在我是按科目余额表录初始数据,期末结账后,利润表一样,但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样,有些不一样,怎么处理
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
接手一家单位账务,以前没有具体的账目,申报的资产负债表有应付账款,不清楚应付的单位,有货币资金但是和银行余额对不上,余额表现金还是负数。我该怎么调账?
新接了一家小企业的账,之前有纳税申报,但没有账,现在建账,没有科目余额表,只有纳税申报表,资产负债表,利润表,前一个月的发票,银行流水,怎么录入期初余额?
我半路接了一家小规模纳税人零申报,他的资产负债表上一任填写货币资金年初余额1712.45 ,其他应付款款年初余额是2930未分配利润年初余额是—1217.55,那现在这个零申报资产负债表怎么填写啊?目前没有业务发生。
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
灵活人员购买社保和挂公司购买,对日后退休有什么不用的影响?
老板私车公用月租金1000元,已经并入工资申报个税,不开发票可以吗?
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?
请问,个体户定期定额户,增值税怎么计算?个税怎么计算?
劳务人员比较多的话可以用含税金额申报个税吗?这样就会多扣个税可以吗
一季度申报的70万收入,二季度红冲了发票,导致二季度收入为负数,之前缴纳的增值税和附加税退换吗
不录入期初余额,怎么建账啊
那你看可以尝试用资产负债表录入一下看看
能不能根据资产负债表录期初余额啊
用资产负债表的话,你看不到科目借方和贷方的发生额
资产负债表只有应收账款的一级科目,还有其他应付账款,未分配利润的期末余额
中途建账借方贷方发生额按理说需要录入的才行
所以我说您可以根据资产负债表试试
老师,利润表的本年累计金额需要录入吗?
利润表不需要录入的
老师,应收账款是一级科目,录入时不知道具体是哪家的往来,如果银行对帐单回来了,这笔款怎么冲?
所以你根基自产负债表中能录入一级明细,无法入账呢