你好,现在小规模的话,增值税税率是1%。
老师,请问 我们从一家小规模纳税人(搞定制化设计的服务公司,将文具 弄上我司的LOGO)处采购 文具、笔记本 作为入职礼物 发给新员工,对方开票 给我们开票开的是 代购办公用品+清单,这样可以吗? 对方为什么不直接在货物名称栏 填 文具 或者 印刷品 呢?
老师,你好!我们的一家公司,对方并没有要求我们开票,但是对方用对公账号打款到我公司对公账号,我之前挂在应收帐款贷方,现在确认不需要给对方开票,请问一下,该怎么销账!谢谢
老师,您好!请问一下,我们公司进了500多万的一个设备,对方开了专票,抵扣联给到我们了,我们是跟另一家公司做融资租赁,发票就压在那个公司,我们怎么做账呢?还有这个专票可以可以现在做抵扣?谢谢!
老师想请问一下,我们现在有一家文化传媒公司,现在给对方开票是给对方做的短视频宣传,开票名称那里应该选择什么呢?这家公司是小规模,税率现在应该是多少呢?谢谢
请问老师,我公司是一般纳税人,商贸企业,销售了一台自用的小轿车,收入40万,我现在要给对方开票,应税服务名称那里应该填什么呢
老师,供应商发票金额开多超过付款的金额了,按照发票的金额入账还是付款金额入账呢
老师 第一季度财务报表申报有误,我更正了,但是企业所得税报表没法更正怎么办啊。
这个采购优惠30怎么下账,采购单价47.5元,进销存收发明细里面、采购单价就是47.5元
老师,自己卖机器给公司,个税什么时候交
老师,申报财务报表,报表中的本期收入金额,是7-9月的营业收入对吧,不是单单9月的收入
定期定额的税务局这是给我自动申报了吗
预收对方100万,未发生业务,对方注销公司,退款无法退回对方帐,怎么办?
公司举办印了餐券球员凭餐券到饭店吃饭,如付乙酒店餐饮费,有600多张餐券,需要附到凭证后面吗?
老师,麻烦问一下,我们4月份和6月份红冲了两笔销项发票,是我们当时税率开错了,把应税的开成免税了,9月份又重新开的,那我在10月份填9月份报表的时候,因为我们涉及到蔬菜肉蛋的减免那一张报表是不是就不应该再填我们红冲的这两张发票数了?因为4月份6月份我已经填完了
老师 企业报销流程 怎么样子合适 有模版吗
那开票名称税目应该选择什么呢?
选择开宣传费这样的也可以。
是现代服务吗?
谢谢老师
对,是现代服务,不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您。