借营业外支出贷其他应收款。

老师您好!请问退休人员个人大病医疗66元,已入其他应收款了,这部分公司承担了,个人不出这笔费用了,分录?謝谢谢
老师,请教一个实操问题,现在政府需要我们为员工购买医疗保险,86元/人,单位承担50元。个人承担36元,但政府开过来的收据是86元,那我会计分录,借:管理费用-福利费50,其他应收款-医疗36,贷款:银行存款86。发票会按86元/人开具,那这部分我按50元/人入账
老师好,研发人员的五险,公司承担的那部分,都放在研发费-风机湿帘测试-人工费用-工资及福利费这个科目里了? 需要调吗? 答过的老师请不要接这个问题了,想听听其他老师的建议! 谢谢
老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
请问老师 我们公司从银行存款支付了2W给一个员工培训,费用公司承担一半,个人承担一半,然后要按1年12个月摊销,个人承担部分每月工资扣,这个几个分录怎么做呢谢谢老师
我们公司23年开了个发票,但对方破产了,开的发票对方也没有认证,那对我们有什么影响吗?
公司销售自己的车,原343800元1月买的,11月06日销售的,开的发票300000发票。现在分录如何做。处置资产。
库存调整影响当月利润吗
出口退税的问题,请问,21年出口销售的货物到现在也未能回完款,剩下的可能是回不来了。这个情况下做不了退税。请问只能反征税了吗?可不可以做免税
委外研发,委托方能加计扣除研发费吗?
老师请问下9月份收了一笔款268430 9月3日 开票 借 银行存款268430 33.892*7008.951=237,547.367 贷 主营业务收入237548.67 应交税费 销项 30881.33 因单价错误 9月30日重开 借 银行存款268430 27.9353*8503.53=237548.67 贷主营业务收入237548.67 应交税费 销项 30881.33 在9月30号的时候我把9月3日开的票作废 但是对方没有确认 导致10月份才冲红了 请问下老师 这2笔债务在9月份如何处理10月份如何处理
老师,人力资源系统实施的服务合同需要验收单吗
买地建房 交房期间所有支出计入房产是吧,包含土地使用税
老师,请问,收到两张票据,这是两张单独的承兑吗还是其中一张是从另一张上面拆分出来的
子公司向母公司销售一批原材料,成本100万,销售价120万,母公司合并报表,如何做这个分录?
不入营业外,可入福利费?还是其他的吗?谢谢
你好,可以的,但是他需要交个税了。
退休了还要交吗
对的是的,你做福利费的是这么做。