同学你好 实收资本哦

老师,我想问一下,我公司,母公司投资控股旗下三家公司,这几家公司所有的开支运营都是由法人的私人账户转进去来支付货款的和费用的,现在我们公司要融资,对方要求我们把,在报表实收资本上体现出母公司投资给过三家公司投资款,但是我们从来没有已母公司的名义转钱给三家公司账户过,都是法人私户转账过去的。现在母公司注册资本1千万,实际入账实收资本才100万,三家公司的实收资本都是虚的,没有入账过,这个要怎么分出母公司投资款给给过三家公司呀
老师,我们公司有三个项目,银行账户共用的,但是各个项目盈利要做分开。假如项目一老板要投资300万,项目二老板要投资100万,项目三老板要投资100万。按照这个计划,投完即止,每个项目各收到的收入再去周转。最后看盈利多少,我该怎么做合适。从利润表也看不出来每个项目投没投够?
老师公司一共投资三千多万,从报表哪几个数据可以看出来呀
老师,我从增值税申报表中能查出我去年一共认证了多少进项票吗?从哪几个数据看啊
老师,请问我们需要出一个报表吸引投资。我的报表不是很好,想要调整一下。利润表的可以动哪些数据呢?资产负债表是不是动往来?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师我的意思是资产负债表的资产总额没有我投进去的钱多这是对的吗
这个亏损的话资产负债表的资产有可能会减少