你好 ; 那你之前入库金额要补做; 把之前入库分录红冲了 重新补做才行的

家具公司订购一批家具,价值10000元,付了2000元定金,半月后收到货,款未付。分录 借:应付账款 2000 贷:银行存款 2000 收货后: 借:库存商品 10000 应交税费—应交增值税 进项税额1300 贷:应付账款 老师们,我就想问一下应付账款的金额我挂多少
老师们,小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元,11月才到采购发票1120.00元。 6月分录: 估价入库 借:库存商品 2000 贷:应付账款——暂估入账 2000 借:应收账款——某 贷:主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本: 借:主营业务成本 2000 贷:库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借:库存商品 -2000 贷:应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借:借:库存商品 1120 贷:应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录?
老师您好,采购货物时少挂应付账款2000元,现在供货商要付款,货物已入库,入库金额就少入了2000元。
例如采购了50万货款,其中出库了10万放在京东仓库,剩下40万还在原仓库,那10万又做了个虚拟库存入了采购入库是为了等京东卖出可以核销实际的销售数量,但这样子就导致当月的采购入库多录了这一块,现在需要调整库存,原来采购是借应付账款贷银行,后面入库是借库存商品贷应付账款 现在要怎么调库存又不会导致应付账款减少,原来应付账款已经付了,如果调少库存,那应付账款就少了
老师您好,去年12月份凭证中的一笔商品入库金额登记少了975元,客户是用现金付款的。这一笔货物去年是用做入库单和出库单,货物是已经销售出去的了,只是漏记了这一笔金额。请问这种情况的话,今年1月份的账要怎么做呢
老师,小规模开发票,老板觉得应该收点税点钱。要收多少
@董孝彬老师你好,我来报喜啦,我中级终于考过了,特意前来感谢您,谢谢谢谢!
老师有没有出口商品代码及退税率表分享
老师,我还是没懂,如果公司有内外账,那个分红到底是咋分红的最后
老师,我想问下,为什么账务处理时候应交税费_出口退税,算法是进口采购价格*出口退税率,而算5部和7部法,是用FoB价格*出口退税率
我的初级会计证去年没有继续教育,如何补有效,谢谢
我记得有买学堂的工业会计手工账,有收到材料,但是课程现在查不到,具体怎么找
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
润滑脂为什么开不出来
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
乐老师您好,之前入库的金额货物已经卖出去了,无库存了
现在供货商把发货单据,拿出来要我补他的尾款,这个尾款在入库的时候我们就没有入这个2000元的金额
你好 ; 那你 也得调整入库分录 调整下分录。 结转主营业务成本处理 。 不然你这个科目不平的
4个月以前的原材料,现在需要怎么调整嘞
乐老师您好,您能帮我举个例子?
你好 ; 比如 借原材料 负数 贷银行存款负数 ; 借原材料 贷 银行存款 应付账款 ; 借应付账款贷银行存款 ; 借 主营业务成本贷原材料 (这个部分是 少做的成本补结转)
谢谢乐老师,我用的软件是库存和科目原材料对应的
这样收发存也会有数据差异
你好 ; 那你就去调整分录处理 哦 。 重新入库入账
借主营业务成本贷银行存款
这样出来方式对不对
你好 ; 不对的; 你原材料成本先变动了。 在去结转主营业务成本金额的 补结转的
只有先把6月的原材料退库2600元,然后再10月份重新给他入库,金额4600,然后单价给他变动了
你好; 是的。 这样才能变动单价的
谢谢乐老师
没事的; 希望能帮到你