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我现在11月份做的账应缴纳的税费和实际缴纳的税费不符,核对了一下科目余额表销项税额和税控盘的一致,进项税额和抵扣认证的有点出入11月份反结转了 而且把之前没计提的税金系统生成凭证了 接下来要在11月份调整吗

我现在11月份做的账应缴纳的税费和实际缴纳的税费不符,核对了一下科目余额表销项税额和税控盘的一致,进项税额和抵扣认证的有点出入11月份反结转了 而且把之前没计提的税金系统生成凭证了 接下来要在11月份调整吗
2021-01-06 19:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 21:04

不是按月申报,你可以直接反结账去冲掉可以,计提不对话,进项税额和抵扣认证的有点出入11月份反结转 冲掉,计提不对重新计提

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不是按月申报,你可以直接反结账去冲掉可以,计提不对话,进项税额和抵扣认证的有点出入11月份反结转 冲掉,计提不对重新计提
2021-01-06
同学你好 按明细核对就可以了 然后查出来再调整
2023-08-10
你好,进项有漏申报么
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您好,您能重复一下题目吗,没太看明白
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